Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41)
Здравствуйте! подскажите как быть в ниже описанной ситуации.
В ноябре 2025г в документе начисление ЗП по одному сотруднику ошибочно считаем НДФЛ больше чем положено (ручки кривые неверно сделали исправления в самом документе).
Далее в декабре меняется регистрация в Налоговой появляется новый ОКТМО и в документе Расчет за первую половину месяца (декабрь) рассчитывается НДФЛ меньше на сумму разницы неправильного расчета ноября, но уменьшается уже налог нового ОКТМО и новой ФНС.
Соответственно получается что по одному ОКТМО Сумма налога исчислена больше, а по другому меньше.
Что попытались сделать:
Отразили верные суммы НДФЛ в документе Начисление ЗП за ноябрь.
Далее сформировали Документ перерасчета НДФЛ на 31 декабря.
Сформировали Документ Возврат НДФЛ от 15.01.2026
Теперь ситуация такая что по одному ОКТМО/ФНС есть налог не удержанный а по другому ОКТМО/ФНС есть налог излишне удержанный.
Верны ли были мои действия описанные выше.
Как правильно схлопнуть НДФЛ в разрезе ОКТМО /ФНС?
Пробовали сделать ведомость на возврат НДФЛ сумма заполняется.
Далее пробуем сделать в ведомость выплаты аванса где по идее должна удержаться сумма налога за декабрь — результат отрицательный. Это настораживает
НДФЛ неверное исчисление и дальнейшая пересортица по разным ИФНС/ОКТМО
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
С Новым Годом и Рождеством 🎄❤️🎁 !
Подскажите, Ваш вопрос ждет ответа куратора до 12 января? Если вопрос срочный и не терпит отлагательства — напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику. По отчету проверим учет НДФЛ в разрезе ИФНС и определимся с корректировкой.
Скорее всего мы документом Операция учета НДФЛ проведем корректировку удержанного налога и нужно будет подать корректировочное уведомление по НДФЛ, если изначально суммы в нём в разрезе ФНС были указаны неверно.
По ставке 15% налог исчислен верно.
Получается программа должна вернуть налог в сумме 6 574 по первой ИФНС документом Возврат НДФЛ от 15.01.26 и нужно будет при ближайшей выплате удержать 6 574 по второй ИФНС.
Можно в ведомость на выплату аванса поставить сумму НДФЛ вручную.
Дело в том, что программа считает НДФЛ по организации в целом и поэтому задолженность в разрезе ИФНС может не видеть. В возврате НДФЛ разработчики такую проблему исправляли, но в ведомости похоже, что нет.