!Раздельный НДС. Списание сувенирной продукции (мерч), переданной безвозмездно

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.38/10)

Добрый день.
ООО, ОСНО, ИТ компания, ведет раздельный учет НДС, т.к. есть льготируемая выручка по реестровому отечественному ПО.
Закупаем сувенирную продукцию (мерч). Вопрос по поводу её безвозмездной передачи.
Безвозмездная передача сувенирной продукции стоимостью свыше 300х руб. попадает под оплату НДС и участвует в расчете базы для распределения %% выручки с НДС и, как следствие, доли НДС к вычету по «входному» НДС.
В 1С БП проводим операцией «Безвозмездная передача», которая добавляет НДС сверху и списывает на сч 91.02 закупочную стоимость сувенирной продукции. Когда сувенирная продукция приобреталась без НДС, вопросов нет/не было.
В 4 кв у нас сувенирная продукция закупалась с НДС.
Вопрос — какая правильная последовательность операций для корректного закрытия сч. 19 по приобретенным сувенирам, когда одновременно действуют следующие условия:
1) сувенирная продукция списывается безвозмездно, НДС начисляется сверху,
2) входящий НДС распределяется, не берется 100% к вычету,
3) в расчете пропорции выручки с НДС, определяющей размер процента НДС, который можно взять к вычету, участвует эта же безвозмездная передача,
4) Распределение НДС происходит ПОСЛЕ определения пропорции (п.3)
5) в результате п.4 остается остаток на сч 10, т.е. результат распределения НДС, который должен попасть в стоимость расходов как раз после проведения безвозмездной передачи (п.1).
6) получается ситуация, когда занижается база для НДС по ст-сти сувениров на остаток на счете 10, образованный после распределения НДС.
7) как избежать занижения базы по НДС перед бюджетом в части
8) как корректно списать сувенирную продукцию — последовательность операций в 1С, возможно, мы ошибаемся в последовательности?
9) как корректно посчитать пропорцию для распределения НДС.
Спасибо. С уважением, Кундиловская Е. +7-903-731-94-33, es@qrator.net

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С, для лучшего понимания вашей ситуации.

    По описанию ситуации понимаю так, что в 4 квартале приобрели сувенирную продукцию с выделенным НДС.
    Затем продукцию передаете документом Безвозмездная передача (приложите скрин как отразили в программе).
    Потом распределяете НДС и происходит занижение базы. Все так?

Комментарии закрыты.