Добрый день , неверно указали номер счета-фактуры в декларации по НДС во 2 квартале 2025г. Как сейчас в программе внести изменения в книгу покупок за 2 кв.2025г.
Неверный номер счет-фактуры в Книге покупок, нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС в 1С
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для исправления номера, в программе оформите документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
Исправление отразится в доп. листе Книги покупок за период первичного счета-фактуры (2кв25).
Далее подайте уточненную декларацию по НДС за соответствующий период.
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Обязательно, несмотря на то, что сумма не изменилась.
Потому что налоговая не сможет сопоставить номера счет-фактур.
Все верно, данная статья НК говорит о том, что организация вправе решать предоставлять или нет уточненную декларацию.
В случае отражения в декларации по НДС неверных сведений о дате, номере счетов-фактур или иных сведений, непосредственно не затрагивающих сумму налога, предъявляемую к вычету — ошибка не приводит к занижению суммы налога.
Но при непредставлении уточненной декларации будут противоречия между сведениями из Книги покупок покупателя и Книги продаж продавца. Ошибка может быть выявлена выявлены в ходе налоговой проверки и урегулированы посредством представления пояснений со стороны покупателя и продавца (Письмо ФНС России от 25.03.2019 N СД-4-3/5268@).
Вы можете принять решение не подавать уточненную декларацию, но полагаю, что при нестыковке, от ФНС поступит требование.