реализация за прошлый квартал . обнаружили что дата отгрузки, раньше даты ТТН. с покупателем договоренность что внесем исправавление даты. даты исправляем через сторнирование неатуального документа верно я понимаю. и выписываем новый счет фактуру от нужной даты. подаем корректировку по ндс. если информация на сайте, дайте ссылки пожалуйста.
НДС. реализация за прошлый квартал . обнаружили что дата отгрузки, раньше даты ТТН. с покупателем договоренность что внесем исправавление даты. даты исправляем через сторнирование неатуального документа верно я понимаю. и выписываем новый счет фактуру от нужной даты. подаем корректировку по ндс
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Ошибка в дате счета-фактуры при регистрации в учете в 1С, материал можете посмотреть здесь:
Ошибка в дате счета-фактуры при регистрации в учете в 1С
Да, все верно, сформируйте пожалуйста книгу продаж, у вас должно получиться так же, как у меня во вложенном файле. Счёт-фактура от 18.09.2025 отразиться с минусом, а от 25.09.2025 с плюсом.
В «1С», чтобы внести исправления в строку «Дата отгрузки, передачи (сдачи)» (УПД) или (УКД) можно из режима редактирования печатной формы документа. Через кнопку «Ещё» выбрать команду «Редактирование печатной формы».
При проведении корректировки реализации проводки не формируются, поэтому в акте сверки мы не видим корректировочный документ, можно вручную в печатной форме подправить дату или же после заполнения Акта сверки в самом документе выбрать правильный документ и поменять дату. Файл для примера прикладываю.
Для того, чтобы записи об изменении даты документа появились в дополнительном листе книги продаж, вам нужно зайти в корректировочный документ, нажать на кнопку ДТ/КТ, поставить галочку на «Ручная корректировка», в столбце запись дополнительного листа указать -«да», корректируемый период — «30.09.2025». Провести документ, сформировать дополнительный лист книги продаж и проверить отображение документа, в настройках книги продаж указать период 3 кв.2025, поставить галочку на «Формировать дополнительные листы, выбрать за «текущий период», поставить галочку «выводить только дополнительные листы».