Организация на УСН доходы минус расходы отгрузил в 3-м кв. товар и выложил документы в ЕИС. Так как товар не облагается НДС п 2 ст. 149НК РФ, счет-фактуру не выставили. В октябре сделали исправление первичного документа и выложили в ЕИС. Заказчик подписал исправленный документ. При формировании записи раздела 7 Декларации по НДС исправленный документ не попадает в данный раздел. Пожалуйста, подскажите, почему исправленный документ не попадает в раздел 7?
При корректировке реализации в сторону уменьшения автоматически не заполняется Раздел 7 декларации по НДС в 1С
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Можете прислать скрин, как отразили реализацию и исправление реализации + заполнение раздела 7.
Спасибо за скрин.
Ошибку подтверждаю.
В корректировочной декларации по НДС при корректировке реализации в сторону уменьшения раздел 7 автоматически не заполняется. При необходимости заполните вручную.
Если налоговая база не занижена, то это право, а не обязанность подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Для 1С:УТ, 1С:ERP, 1С:КА зарегистрирована в 2020 году и исправлена подобная ошибка (Код ошибки: 00-00312403; 00-00312403; 00-00312403): При заполнении ТЧ документа «Формирование раздела 7» входят только те документы, которые отражаются в РН «НДС продажи». Не попадают корректировки реализации «в минус».
Для 1С:БП ошибка не зарегистрирована.
Написать разработчикам
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С