Исправление даты в счет-фактуре на аванс от поставщик в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

ДД! Как верно исправить номер авансового счф за прошлый год сегодня? требование ифнс сдать уточненную декларацию. ( ошибка техническая но необходимо сдать уточненку).

СЧФ о поставщика на аванс выдан от 25 года по ошибке отражено в учете дата 2024 год.

При исправлении через «отражение НДС к вычету» требует заполнить вкладку товары. Но для нее нет информации. как верно внести исправления в учет?

Метки вопроса: —
Все комментарии (22)
  1. Уточните, исправить надо и дату с 2024 на 2025, и номер?

  2. При формировании счф верной, в документе Отражение НДС к вычету в поле Документ — основание указываете Новый документ сф на аванс полученный, который создаете текущей датой. Дальше эту дату правите вручную в п.3.

    Проводки в документе сторно убираем , а в документе Отражение НДС к вычету — не ставим галочку, что нужно создавать проводки.

    Скрины очень плохо видно. Не поняла в последнем комментарии, что имеете ввиду.

  3. Покажите, пожалуйста, вкладку Товары и услуги в документе «Отражение НДС к вычету», там у вас Вид ценности — Авансы выданные должно быть.

  4. Счет учета НДС в документе Отражение НДС к вычету 76.ВА, исправьте и перепроведите, у вас аванс выданный

  5. В разделе 8 актуально, там все актуально, изменений нет?
    У вас же ошибочно отражен в этом разделе сч/фактура от 2024, если верно поняла.
    Соберите все скрины по одной ситуации в один файл, пожалуйста, повторю у себя в базе.
    Пишите одним сообщением, неудобно просматривать.
    Давайте так: присылаете сейчас первичное отражение в разделе 8 и первичную сч/фактуру, операцию сторно по ней со всеми вкладками, документ Отражение НДС к вычету и сч/фактуру из него.
    Провожу моделирование у себя и возвращаюсь с ответом.

  6. Благодарю за ожидание.
    Результат моделирования во вложении.
    Для упрощения примера в первичной декларации и корректировочной только одна ситуация с вашими показателями.

    Дату в движении сч/фактуры изначально указала 30.06.2025, после исправила на 26.06.2025, в доп. листе дата корректная.

  7. Давайте по шагам.

    1. Операция сторно, сторнируем сч/фактуру неверно отраженную первоначально, здесь с минусом в доп. листе

    2. Операция НДС к вычету, правим даты в движении документа сч/фактура, здесь с + в доп. листе

    Плюс на минус — ноль

    3. Раздел 8 Ранее предоставленные сведения — Неактуальны

    4. Раздел 8 Прил. 1 Ранее предоставленные сведения – Неактуальны

    Увеличиваться разделу 3 не с чего.

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    И вас с наступающим праздником, хороших выходных 🙂

Комментарии закрыты.