Исправленный и корректировочный счет-фактура на один изначальный, как отражается в декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Здравствуйте! ООО, ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.176.38).
От поставщика получили УПД на товар 27.06.2025, сумма 100тыс, в тч НДС 20% -16666,67. Далее, 01.07.25 поставщик выставил корректир. УПД, тк недовез товар, на 99 тыс, в тч НДС.
А 15.07.25 нам прислали Исправленный счет-фактуру на изначальный, оказалась арифметическая ошибка в цене, итого на 65 тыс стала УПД, в т.ч НДС.
Верно ли я полагаю, что в Декларации по НДС за 2 кв.25 в Книге покупок я отражаю изначальный УПД на 100 тыс, а в Доп листе сторно 100 тыс на основании Исправленного УПД, раз он от 15.07 ?
А в 3 квартале будет корректировка и исправленный на 65 тыс? Спасибо!

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)
  1. Добрый день!

    Ситуация закрученная 🤔

    Понимаю так.

    В декларации по НДС за 2 кв отражается
    — первичный УПД на 100тр (в разделе 8 Книга покупок)

    В уточненной декларации по НДС за 2 кв отражается
    — первичный УПД на 100тр (в разделе 8 Книга покупок)
    — первичный УПД на — 100тр (в разделе 8 Книги покупок Приложение 1 — т.е. в доп.листе) — сумма с минусом.

    В декларации по НДС за 3 кв отражается
    — исправленный УПД на 65тр (в разделе 8 Книга покупок)
    — корректировочный УПД на 99тр (в разделе 9 Книги продаж) с КВО 18.

  2. 1. Доп.лист сдается только в корректировочной декларации.

    2. Да, как вариант не брать к вычету во 2кв., тогда все отразится в 3кв.

  3. Получается, что в декларации по НДС за 3 кв отражается только 1 строка в Книге покупок с КВО 01.

Комментарии закрыты.