Очередность действий при импорте из ЕАЭС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.38/10)

Здравствуйте! Прошу подсказать последовательность действий: товар из Беларуссии ввезли 02.09.25, сейчас 01.10.25 планирую:1. подать заявление о ввозе -формирую его в 1С -нужно ли прикреплять документы какие-либо к нему?)? далее мне нужно сразу подать декларацию о косвенных налогах или ждать ответа от ФНС по заявлению? Декларацию нужно подать до 20.10.25, сумма налога отобразилась только в разделе 1,остальные же разделы декларации не должны заполняться если нет акцизов и мы не в СЭВ (это свободная экономическая зона расшифровывается?) Т.е. уточните пожалуйста мне очередность действий или их одновременность пожалуйста, платежку на ЕНС нужно ли прикладывать об оплате к заявлению или декларации?Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)
  1. Добрый день!

    1. При импорте из ЕАЭС организация обязана представить в ФТС (Федеральная таможенная служба) Статистическую форму учета перемещения товаров (утв. Постановлением Правительства от 19.06.2020 N 891).

    Отчет удобно создать на основании документа Заявление о ввозе товаров по кнопке Создать на основании, выбрав Статистическая форма учета перемещения товаров или нажав на ссылку Статформа в ФТС.
    Представление статистического отчета в ФТС в электронном виде в 1С

    2. При ввозе товаров с территории ЕАЭС импортеры обязаны сдать в ИФНС налоговую декларацию по косвенным налогам (НДС, акцизам). Срок представления декларации и уплаты налога — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (п. 19 Протокола ЕАЭС).

    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С

    Порядок формирования декларации посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 3 квартале 2025 в 1С (20.08.2025, 22.09.2025, 20.10.2025)

  2. Здравствуйте!

    Ввезли товары 02.09.25, значит заявление о ввозе должны подать до 20.10
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С

    Сдать декларацию по косвенным налогам за сентябрь до 20.10 — ответ по Заявлению будет после 20.10, поэтому ждать отметки на Заявление не надо, но дождитесь его приемки
    Декларация в контуре ФНС должна «найти» свое Заявление, поэтому делаем паузу между его сдачей и отправкой декларации по импорту из ЕАЭС
    Заполняете раздел 1, остальные разделы специфические и только для тех, у кого такие особенности есть
    Документы прикладывать не надо, платежное поручение тоже
    Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 3 квартале 2025 в 1С (20.08.2025, 22.09.2025, 20.10.2025)

    Уплатить косвенный НДС надо в составе ЕНП до 20.10
    Пополнить ЕНС, как обычно, но главное до срока уплаты — он отличается от привычного

    Также надо сдать отчет в ФТС до 10.10
    Представление статистического отчета в ФТС в электронном виде в 1С

    В общей декларации по НДС за 3 кв вычета НДС по косвенному НДС за сентябрь не будет
    Когда вернется Заявление о ввозе с отметкой налоговой, появится право на вычет — это уже 4 кв

    Чтобы появилась задача по декларации по косвенным налогам, надо в Главное – Налоги и отчеты – Косвенные налоги (импорт) — поставить соответствующий флаг Напоминать в списке задач о наступлении срока…
    Когда флаг только ставят, он срабатывает на операции, которые будут.
    На самую ближайшую дату нет. Она как бы в прошлом уже.
    То есть увидите, но следующий месяц при наличии таких операций.
    Отсутствие Задачи не влияет на учет.

Комментарии закрыты.