Добрый день! Некоторые счета-фактуры не попали в книгу покупок, поставила галочку «НДС включен в стоимость». Хочу отразить в декларации за 4 квартал, но можно ли как-то проще это сделать, не через сторно документа?
Добрый день! Некоторые счета-фактуры не попали в книгу покупок, поставила галочку «НДС включен в стоимость». Хочу отразить в декларации за 4 квартал, но можно ли как-то проще это сделать, не через сторно документа?
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В данной ситуации исправить ситуацию можно только через документ «Операция, введенная вручную — Сторно».
Так как первоначально НДС не отразился в регистрах и попал в стоимость товара, то его нужно выделить.
Документ «Корректировка поступления» не подходит, он ситуацию не исправит.
Оптимальный вариант — сделать корректировку, как описано в обсуждении вопроса ранее.
Как выделить НДС, если включили его в стоимость при поступлении в 1С
Так делать не нужно.
Счет 41 обязательно нужно исправить, там сейчас сидит сумма товара + НДС.
А если сейчас сделаете начисление НДС, то просто увеличите сумму на счете 60 и 19, и сумма НДС задвоится.
Будет ошибка в учете.
Неверно будет отражен счет 19, 41 и 60.
Инструкция предполагает исправление по счету 41.
Если исправляем поступление ОС, то исправления нужно внести по-другому, так как неверно сформировали первоначальную стоимость ОС. Всё зависит от того, приняли на учет ОС или нет.
Нужно еще исправлять начисленную амортизацию.
Уточните, пожалуйста, ОС уже приняли к учету на счет 01?
Принятие ОС к учету было одним документом?
Пришлите, пожалуйста, скрин документа Поступление ОС, все вкладки включая ДтКт.