НДС. реализация за прошлый квартал . обнаружили что дата отгрузки, раньше даты ТТН. с покупателем договоренность что внесем исправавление даты. даты исправляем через сторнирование неатуального документа верно я понимаю. и выписываем новый счет фактуру от нужной даты. подаем корректировку по ндс

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Гарафутдинова Эльза (★10.00/10)

реализация за прошлый квартал . обнаружили что дата отгрузки, раньше даты ТТН. с покупателем договоренность что внесем исправавление даты. даты исправляем через сторнирование неатуального документа верно я понимаю. и выписываем новый счет фактуру от нужной даты. подаем корректировку по ндс. если информация на сайте, дайте ссылки пожалуйста.

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)
  1. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Да, все верно, сформируйте пожалуйста книгу продаж, у вас должно получиться так же, как у меня во вложенном файле. Счёт-фактура от 18.09.2025 отразиться с минусом, а от 25.09.2025 с плюсом.

  2. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    В «1С», чтобы внести исправления в строку «Дата отгрузки, передачи (сдачи)» (УПД) или (УКД) можно из режима редактирования печатной формы документа. Через кнопку «Ещё» выбрать команду «Редактирование печатной формы».

    1
  3. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    При проведении корректировки реализации проводки не формируются, поэтому в акте сверки мы не видим корректировочный документ, можно вручную в печатной форме подправить дату или же после заполнения Акта сверки в самом документе выбрать правильный документ и поменять дату. Файл для примера прикладываю.

  4. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Для того, чтобы записи об изменении даты документа появились в дополнительном листе книги продаж, вам нужно зайти в корректировочный документ, нажать на кнопку ДТ/КТ, поставить галочку на «Ручная корректировка», в столбце запись дополнительного листа указать -«да», корректируемый период — «30.09.2025». Провести документ, сформировать дополнительный лист книги продаж и проверить отображение документа, в настройках книги продаж указать период 3 кв.2025, поставить галочку на «Формировать дополнительные листы, выбрать за «текущий период», поставить галочку «выводить только дополнительные листы».

Комментарии закрыты.