Корректировка Декларации по налогу на прибыль прошлого периода, неправомерно учтен расход в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.176.38), ОСНО, мы нашли ошибку в расходах за 2024 год, будем уточнять годовую декларацию по Налогу на прибыль. Было неправомерно учтен расход в налоговом учете и еще будем списывать безнадежную задолженность по решению суда в 2024 году, тк в 2025 году изменилась ставка налога на прибыль, по итогу получается Декларация к уменьшению. Вопрос в том, как мне это сделать? Я открываю период в 1С 2024 год и там правлю и пересдаю? или есть способ без открытия периода сделать так в текущем периоде?

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)
  1. Здравствуйте!

    Без открытия периода можно заполнив уточненную декларацию по налогу на прибыль вручную
    Сторно в НУ по ошибочно учтенному расходу сделайте текущим периодом документом Операция, введенная вручную (вид Сторно документа). Удалите сторнирующую сумму по БУ, если вдруг она есть и оставьте только данные по НУ.
    Заполните уточненную Декларацию по налогу на прибыль за 2024 в ручном режиме в части внесенной корректировки т.е. уберите лишний расход.
    В декларациях за 2025 эта сумма будет сторнироваться и ее надо добавлять вручную. Сделайте комментарий в декларации на этот счет. Чтобы при перезаполнении не забывать сделать такую правку.

    Подробнее в обсуждении
    Уточненка по прибыли за прошлый год, если занижена налоговая база из-за резерва по сомнительным долгам в 1С

  2. Уточните, ПБУ 18 применяете?

  3. Тогда можно сделать копию базы, в которой внести изменения 2024 годом. Сформировать в ней уточненную декларацию по налогу на прибыль.
    А в рабочей базе только доначислить налог на прибыль датой подачи уточненки документом Операция, введенная вручную
    Д 99 К 68.04.1 в разрезе каждого бюджета.
    Для 99 посмотрите, какой субсчет у вас в рег. операции Начисление налога на прибыль, тот и указываете в проводке.
    Для 68.04.1 укажите Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).

  4. Уточните за 2024 была прибыль по декларации по налогу на прибыль?

  5. ДЗ спишите на статью расходов не НУ. Тогда в БУ отразится текущим годом и налогооблагаемая база по НУ текущий год не исказится. А уточненную декларацию за 2024г заполните вручную.

    Сформируйте уточненную декл. в рабочей базе и комментариях укажите какие строки изменили, на какие суммы. Чтобы потом можно было вспомнить.

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.