УСН с НДС, в КУДиР в расходы попадает НДС 20%, уплаченный на таможне в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.94/10)

Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23).
С 2025 года перешли с ОСН на УСН, НДС — 20%. Закупаем товар и материалы в Китае. Таможенный НДС принимаем к вычету. Но в 1С при поступлении товара и материалов (в одной декларации) документом «Таможенная декларация (импорт)» формируется запись в КУДиР по признанию части расходов на уплату ввозного НДС (видимо, по материалам) и в закрытии месяца также частично по проданным товарам. В книгу покупок таможенный НДС попадает к вычету.
Правильно ли я понимаю, что ввозной НДС принимается к вычету и не должен попадать ещё раз в расходы? Как можно сделать в 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)
  1. Здравствуйте!

    Понимаете абсолютно верно.

    Наблюдаем на 3.0.173 такую картину при УСН с НДС 20%.
    Таможенный НДС попадает в расходы УСН и в вычет НДС. Похоже на некорректное поведение программы.

    Давайте немного подождем и проверим будут ли изменения в этом направлении.

  2. Хорошие новости. 🍀 Ошибка зарегистрирована 70116314. Ждем исправления! Скрин прилагаю.
    При УСН с НДС20%, НДС по таможенным платежам ошибочно отражается в расходах в КУДиР, в то время, как должны отражаться только приниматься к вычету в книге покупок.
    Обход: в регламентной операции Списание таможенных платежей через Ручная корректировка удалить все операции по списанию НДС в расходы.

    3
  3. Теперь полный порядок! 🦉
    Ошибка 70116314 исправлена в 3.0.180.14.

    2

Комментарии закрыты.