Добрый день!
Учет резерва ведется нормативным методом. В декабре сделали инвентаризацию. Скажите, пожалуйста, правильно ли понимаю, что в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам», «Остатки и обороты резервов по оплате труда» сумма остатка на конец года должна быть равна сумме из документа Инвентаризация с вкладки «Начисления»?
Остатки резервов по сотрудникам после инвентаризации
Комментарии закрыты.
Добрый день! Да, всё верно, суммы должны быть одинаковые.
Публикацию по проверке инвентаризации высылаю — Проверки при инвентаризации резерва на отпуск
Добрый день! Да, можно так скорректировать. Но нужно учесть несколько нюансов.
1.Нюансы заполнения корректировок — Корректировка резервов
2. Пункт 3 не выполнять, документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка можно выгрузить в Бухгалтерию и проводки на разницу сформируются автоматом.
Далее после корректировки нам важно, чтобы остатки в двух отчетах были одинаковые:
— Резервы по оплате труда по сотрудникам
— Остатки и обороты резервов по оплате труда
Т.к. они формируются по разным регистрам.
И итоговая сумма должна пойти с остатком по 96 счету — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Добрый день! Можно рассмотреть такой вариант: в 2025 году совсем списать остатки по резервам документом Резервы по оплате труда с видом операции Списание — Как в ЗУП 3.1 прекратить вести учет резервов на отпуск , а в 2026 начать рассчитывать резерв с нуля — Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать
🌸🌸🌸