Добрый день. У сотрудника с марта месяца был аванс больше зарплаты. В июле увидели это. Т. к. промежуток времени был большой и в последующих месяцах в документе зарплаты уже происходил зачет авансов прошлых месяцев решили, чтоб программа сама закрыла эти зачеты. У сотрудника в тот период также был переход с 13% на 15%. Доход НУ и БУ сравняется к концу года, но НДФЛ так и не сравнялся налог в БУ меньше, чем в НУ (хотя по регистру зачета больше не будет). Все пояснения на приложенных скринах. Как правильно выровнять эту ситуацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ БУ и НУ
НДФЛ БУ и НУ
Все комментарии (47)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. Начислили зарплату за сентябрь 2025. Сформировали Унив. отчет "Сверка БУ с учетом по НДФЛ". Есть расхождения…
- Разница по НДФЛ между Полным Сводом и Анализом НДФЛ по месяцам взаиморасчетов с сотрудниками Здравствуйте, в продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/raznitsa-po-ndfl-mezhdu-polnym-svodom-i-analizom-ndfl-po-mesyatsam-nalogovogo-perioda-i-mesyatsam-vzaimoraschetov-s-sotrudnikami.html По одному из сотрудников ситуация немного другая - не в авансе отрицательный НДФЛ, а в…
- Расхождение Бухгалтерского и налогового учета по сотруднику Добрый день. Помогите, пожалуйста исправить ошибку. У сотрудника в ноябре был аванс больше зарплаты (аванс выплатили, потом ввели отсутствие задним…
- Переплата НДФЛ уволенного сотрудника Здравствуйте! Сотрудник был уволен 31.03.2025. Сейчас обнаружила, что у него в марте аванс был больше начисленной зарплаты, и получается, что…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0 Порядок учета в 1С БП следующий: Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ Перечень и краткое описание отчетов Настройка Описание Базовый…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
Добрый день! Есть три варианта исправления:
Уточняла информацию по вопросу: нужно ли вручную корректировать суммы, если аванс больше зарплаты на семинаре у разработчиков, они сказали, что программа в первые 6 месяцев должна автоматически дозачесть суммы, но похоже этого не происходит. Возможно разные ставки налога мешают автоматическому зачету.
Можно в документах Начисление за первую половину месяца исправить сумму на ту, что начислена в зарплату. При этом ведомость на выплату и удержанный НДФЛ в ней не корректировать.
Добрый день! Можно рассмотреть вариант корректировки — способ 3:
В этом случае в каждом месяце, начиная с марта 2025 нужно будет провести дополнительных два документа Начисление зарплаты и взносов.
В примере по ссылке в них указывается сумма 10 000 рублей. Нам нужно указать суммы разницы с БУ со скриншота.
Вот так сторно проводим в НУ:

Далее посмотрим итоги.
Я хотела в БУ добавить сумму до НУ.
Ведь по факту мы её сотруднику всё равно начислили, сейчас мы её просто отразили в БУ, т.е. в проводках.
Такой вариант не подойдет?
Если нет, я бы подождала до конца года, затем в декабре бы сделала итоговую сверку. И уже не помесячно, а на разницу в декабре сделала корректировку. Заодно мы бы по проводкам проверили суммы.
Похоже, что с датами путаница, можно последнее число месяца указать в документе Операция учета НДФЛ.
Да, я как раз сейчас смотрю первоначальный скриншот. Похоже, что программа сам доход дозачла, т.к. с июля аванс стал меньше зарплаты. А с НДФЛ проблема.
Есть вариант все корректировки отменить, оставить только октябрьскую. В нашем корректировочном Начислении зарплаты и взносов убрать доход, оставить только НДФЛ в сумме 9 245 (за минусом суммы НДФЛ с 2000, разница на которые должна быть). И в документе Операция учета НДФЛ убрать доход и оставить НДФЛ -9 245.
Тогда в доходах у нас будет разница — 2 000, а в налогах — 260.
Есть один вариант, который нам поможет выйти на правильные суммы и сделать корректировку.
Можно в копии базы распровести все документы по сотруднику до марта 2025. Затем последовательно проводить начисления и выплаты. В месяцах, где зарплата меньше аванса в авансе указать сумму зарплаты. Остальные документы не корректировать только провести.
Далее посмотрим на какие суммы мы выйдем и уже в октябре или ноябре сделать корректировку под них.
Сформируйте для проверки отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и галочкой Суммы до/с превышения. В нём исчисленный НДФЛ по ставкам рассчитан верно? И в данном отчете нам интересно месяц, где переход ставки произошел посмотреть.
Необходимо заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ за май 2025 и отдельно за ноябрь 2025, программа скорректирует расчет.
Добрый день! Можно в двух базах сформировать отчеты:
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25
— Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за период с 01.01.25 по 31.12.25.
Далее сравнить в них итоговые суммы дохода и НДФЛ. Далее на сумму полученной разницы сделать корректировку в рабочей базе. Вид корректировки будет зависеть от разницы: она в БУ или в НУ.
Добрый день! У нас получается правильные суммы:
Доход: 4 504 524,87
НДФЛ 13%: 312 000
НДФЛ 15%: 315 679
В рабочей базе данные отличаются на:
БУ:
Доход: идет
НДФЛ 13%: +9 095
НДФЛ 15%: -10 043
НУ:
Доход: — 65 533,93
НДФЛ 13%: идет
НДФЛ 15%: -10 043
Можно ноябрем в документе Операция учета НДФЛ заполнить закладку Доходы, указав по коду 2000 — 65 533,93. Далее заполнить автоматически за ноябрь 2025 документ Перерасчет НДФЛ. Далее посмотрим как изменятся суммы НДФЛ после перерасчета.
Разница осталась только в БУ:
НДФЛ 13%: +9 095
НДФЛ 15%: +300
По факту нам нужно в мае корректировку делать, когда превышение было.
Можно попробовать заполнить документ Перерасчет НДФЛ за май 2025, а затем перезаполнить документ Перерасчет НДФЛ за ноябрь 2025.
Можно в документе Перерасчет НДФЛ за май 2025 ввести вручную строчку по сотруднику, где указать сумма по ставке 13% +9095. А затем перезаполнить документ Перерасчет НДФЛ за ноябрь 2025.
В принципе мы можем данную корректировку провести не маем, а ноябрем, но я боюсь, что при следующем расчете зарплаты программа отсторнирует нашу корректировку. С маем есть шанс, что этого не сделает.
Есть зайти в документ Перерасчет НДФЛ за май 2025, затем зайти в меню справа Ещё — Движения документа. В списке будет регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам.
Мы можем точно такую же запись в данный регистр внести с помощью документ Перенос данных, а документ Перерасчет НДФЛ за май 2025 распровести. Затем перезаполнить документ Перерасчет НДФЛ за ноябрь 2025.
Можно запись в регистр добавить не маем, а ноябрем.
Единственное, в этом варианте нужно проверить заполнение ведомости, возможно нам корректировку лучше будет сделать по другому: налоговые регистры отсорнировать, а сам документ оставить. Сейчас мы просто запись в бухгалтерский регистр добавили.