Добрый день. Организация выплатила аванс в 1 квартале, своевременно не получила счет-фактуру на аванс от поставщика. Счет-фактура получен в июне. Как подать уточненку за 1 квартал, включив счета-фактуры на аванс в книгу покупок? По старой форме книг покупок/продаж или по действующим с 1.07? А также как можно откорректировать излишне возмещенную сумму по счету поставщика в уточненном расчете, сумму показать с минусом в полном размере и начислить в нужном (например, возмещены в 1 кв. 20 р. НДС (стоимость приобретения 120 с НДС), а нужно было возместить только 10 р.)? С уважением, Жукова Н.В.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как откорректировать излишне возмещенную сумму НДС и сдать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025 в 1С
Как откорректировать излишне возмещенную сумму НДС и сдать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2025 в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Признак актуальности в корректировочной декларации по НДС в 1С Помогите пожалуйста разобраться с вопросом признака актуальности в корректировочной декларации по НДС. - Поставщик во втором квартале 2025 года предоставил…
- НДС к вычету с авансов, если поступление в этом же периоде в 1С Добрый день! 26.12 мы произвели оплату поставщику как аванс на тот момент. Поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, мы ее…
- Настройка в 1С НДС сверху Добрый день. Организация применяет ОСНО, оказывает транспортно – экспедиционные услуги. Осуществляет международные перевозки (со ставкой НДС 0%) и, следовательно, ведет…
- Налоговый агент по НДС при приобретении маркетинговых услуг у иностранца через агента в 1С Мы являемся принципалом, у нас агентский договор на приобретение маркетинговых услуг (организация выставки в Китае). Постоплата. Агент по поручению и…
Статьи по этой теме
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
- Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…
- Переходные положения по НДС 22% с 2026 года При переходе на НДС 22% налоговая служба рекомендует ориентироваться на подходы из Письма ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ (которое она…
Добрый день!
Если нужно зарегистрировать авансовую счет-фактуру в текущем периоде и подать уточненную декларацию НДС за 1 кв. 2025 г., выполните следующие действия:
— Зарегистрируйте счет-фактуру на аванс на основании документа «Списание с расчетного счета» — проведите счет-фактуру.
— Вкладка «ДтКт» — поставьте галочку «Ручная корректировка» — Вкладка «НДС покупки» — «Запись доп. листа» — ДА; «Корректируемый период» — 1 кв. 2025 — записать и закрыть.
— Сформируйте доп. лист декларации НДС за 1 квартал — сумма будет учтена с верным кодом 02.
— Подайте уточненную декларацию.
Дополнительно по теме.
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
Уточните, пожалуйста, более подробно по второй части вопроса?
Приложите скрины для лучшего понимания ситуации.
«Как можно откорректировать излишне возмещенную сумму по счету поставщика в уточненном расчете, сумму показать с минусом в полном размере и начислить в нужном (например, возмещены в 1 кв. 20 р. НДС (стоимость приобретения 120 с НДС), а нужно было возместить только 10 р.)?»
Вкладки в документе должны быть.
Приложите пожалуйста скрин О программе.
Дата получения будет отображаться в доп. листе — «Дополнительный лист составлен».
Поэтому указываем текущую дату.
Убрать запись из Книги покупок можно через формирование Книги покупок — Операции — Регламентные операции НДС — создать — Книга покупок — вкладка «Приобретение ценностей» — вносим запись вручную с минусом.
Запись доп. листа — ставим галочку, Корректируемый период — дату 1 кв.
Если нужно убрать только часть вычета по НДС, то делаем точно такую же запись, но сумму указываем полностью по счет-фактуре и минусуем только сумму НДС.
Дата формирования книги покупок текущая, можно в комментарии указать, что это корректировка, чтобы случайно не исправить.
Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С
Приложите, пожалуйста, скрин записи в книгу покупок, от какого она числа.
В настройках нужно отметить, что сформировать декларацию с доп. листами.
Должен быть только один лист с суммой сторно в 1 квартале.
Дополнительно прислали запись в книгу покупок за 2 квартал, что-то попало туда?
Формируете первоначальную Декларацию НДС.
Сформируйте Уточненную Декларацию НДС из Отчеты — Регламентированные отчеты — Декларация НДС — Корректировка номер.
Даже если даты корректировочных листов разные, они попадут в декларацию.