Добрый день!
В 1 квартале 25 ошибочно выписана реализация с НДС 0% (услуги ТЭУ). В декларацию по НДС за 1 квартал 25 данная реализация еще не попала, так как не наступил срок подтверждения льготной ставки. Можно обойтись без пересдачи отчетности по НДС и прибыли за 1 квартал 25 при удалении этой реализации?
При сторно реализации: обязательно пересдавать декларацию по налогу на прибыли и НДС?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните вопрос, вы хотите удалить реализацию после сдач декл. по НДС и Прибыли?
Если хотите удалить Реализацию до сдачи отчетности, то не понятно какую уточненную декларацию имеете ввиду.
Согласна с вами, что исправления в данном случае можно внести текущим периодом (т.е. 2кв.)
Правильно понимаю данная реализация не отражена в реестре по подтверждению ставки 0%?
Реализация полностью аннулируется? Если так, то думаю можно Операцией Сторно.