Здравствуйте! Подскажите, как правильно провести : Поступает товар микроскоп без НДС и объектив с НДС. При поступлении указываем, что НДС принимается к вычету, после комплектуем микроскоп с объективом в один микроскоп без НДС и указываю способ учета НДС : принимается к вычету. Далее продаем Микроскоп без НДС. И вот вопрос: возможно я неверно указываю способ учета НДС.
Восстановить ранее принятый к вычету НДС при раздельном учете в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если микроскоп продаете всегда Без НДС
Способ учета должен быть всегда Учитывается в стоимости
Если не понятно, какая судьба у объектива — он может быть использован и в деятельности с НДС, и Без НДС — поймет только позднее, может даже в следующем квартале
Тогда Способ учета — Принимается к вычету. Когда передаете на комплектацию, уже на этом этапе надо менять Способ учета. Он должен стать Включается стоимость
Пригодится
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Материалы по теме раздельный учет входящего НДС здесь >>
При включенном раздельном учете программа восстановит ранее принятый к вычету НДС и включит его в себестоимость собираемого микроскопа.
При закрытии месяца рег. операцией Распределение НДС и Формирование записей книги продаж программа увидит изменения.
Сумма НДС, которую вы ранее приняли к вычету по объективу, попадет в Книгу продаж текущего квартала. Таким образом, налог к уплате в бюджет за текущий квартал увеличится на эту сумму.
Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌼
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!