Добрый день! Сдала декларацию по НДС за 3кв.2025. Обнаружила, что два раза была проведена корректировка поступления сентября в сентябре в сторону уменьшения (товар был отгружен не весь). Как сейчас правильно исправить в учете. Удалить одну из корректировок? НДС получается к уменьшению. Сдать заново декларацию по НДС или доп.лист? Пока еще срок сдачи НДС не закончен.
Надо ли формировать доп.лист, если исправить ошибку после сдачи декларации, но до окончания сроков подачи декларации по НДС?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подайте уточненную декларацию с доп.листом.
На основании ошибочной Корр.поступления создайте Корр.поступления с Видом операции Исправление собственной ошибки. Т.к. первичное Поступление было тоже в сентябре, доп.лист сформируется за 3кв.
По теме
Порядок исправления ошибок по НДС
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С