Корректировка от поставщика на уменьшение с датой прошедшего периода в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.38/10)

Здравствуйте! Хочу продолжить консултацию по январскому вопросу: «Корректировка от поставщика на уменьшение с датой прошедшего периода 1С».
Вопрос был решен в части книг покупок и продаж и Декларации по НДС (все встало корректно), но при закрытии года выявились новые обстоятельства. В ОСВ 76АВ почему-то красное сальдо.

Attachment File
Attachment File
Attachment File
Attachment File

Метки вопроса: —
Все комментарии (24)
  1. Уточните, пожалуйста, в скринах вижу ОСВ по счету 76ВА, по счету 76АВ тоже минус?
    При Корректировке поступления на уменьшение стоимости необходимо восстановить ранее учтенный для вычета НДС (поставить галочку «Восстановить НДС в книге продаж»).
    Если это не было сделано, может возникнуть расхождение.
    Подробный алгоритм в материале:
    Корректировка поступления в 1С 8.3

    Но из обсуждения вопроса, который вы указали, вижу что при установлении галочки «Восстановить НДС в книге продаж» сумма не отражалась. Опишите подробнее в чем возникла ошибка.

  2. Спасибо за ожидание.
    Проанализировала ваш пример на актуальном релизе.
    На текущий момент доступен более простой вариант, который проще для учета и при этом не возникает лишнее сальдо.
    Предлагаю такой алгоритм отражения в программе (см. вложение).

    Останутся вопросы, пожалуйста, напишите!

  3. Приложите, пожалуйста, последовательно по всей цепочке событий как сейчас отразили корректировку, все кладки.
    Предыдущую корректировку и документ «Формирование книги продаж» отменили?

    Все действия выполните, пожалуйста, в копии базы, убедитесь что результат вас устроит.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  4. По вашим скринам вижу, что выделение аванса поставщику тоже перенесли ручной корректировкой на 30.09. Эта сумма задваивается.
    Приложите, пожалуйста скрин Поступления от 10.03 на основании которого делаете Корректировку.

  5. По декларации за 4 квартал 2025г по сумме не совсем понятно по скринам.
    Приложите, пожалуйста, книгу покупок и книгу продаж.

  6. Спасибо за скрины.
    Уточните, пожалуйста, верная сумма по декларации НДС за 4 квартал 13 634 587 или 13 618 010?

  7. Проверила в программе, Корректировка поступления по предложенному мной выше алгоритму формируется в программе без ошибок.
    По третьему кварталу сумма 16578,10 переносится корректно и отражается в доп. листе книги продаж.
    По декларации за 4 квартал 2025 г- продолжаю моделировать.
    Судя по данным понимаю так, что сумма в декларации по НДС соответствует действительной сумме налога, и она больше чем в справке-расчете на 16578?
    Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 68.90.

Добавить комментарий