Неверно определяется КВО в книге покупок по ранее восстановленным счетам-фактурам при совершении операций с НДС 0% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Добрый день!
Были закуплены ТМЦ в 4 квартале 2024, вычет НДС по которым был принят с кодом вида операции 01 также в 4 квартале 2024. В 3 квартале 2025 материалы были использованы при выполнении работ и услуг, которые облагаются по ставке 0%. При передаче материалов переработчику был восстановлен НДС в книге продаж с кодом вида операции 21, а также сформированы движения на счете 19.03 по способу учета НДС = блокируется НДС при подтверждении 0%. В 3 квартале 2025 подтверждена реализация по ставке 0%, при формировании ФЗКП с признаком «Предъявлен НДС к вычету 0%» счет-фактура регистрируется с кодом 01, а должна с кодом 25. Почему неверно определяется код вида операции в ФЗКП с признаком «Предъявлен НДС к вычету 0%» по ранее восстановленным счетам-фактурам при совершении операций по ставке 0%?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)
  1. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Просим Вас приложить скрин или указать код вида операции раздела 4 декларации по НДС, и вы его указываете в карточке договора с покупателем или в карточке номенклатуры оказываемой услуги?

    Будем проверять ваши данные на актуальном релизе и это займет некоторое время. Если вам срочно нужно для заполнения НД по НДС за 4 квартал 2025, то можете код 25 проставить вручную и в комментариях к ФЗКП напишите, что заполнено вручную.

  2. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Если вам требуется сейчас подправить, то пока можно подправить вручную на правильный КВО 25.

    Для того, чтобы понять почему так происходит, пришлите пожалуйста на примере одного тмц пошагово, какие операции и какими документами вы проводите у себя в учете, чтобы мы смогли проверить в своей базе.

  3. Проверила алгоритм на актуальном релизе 3.0.191. Ситуацию с кодом 25 подтверждаю. Вариант обхода — указать в ручном режиме. Предполагаю, что связано это с тем, что автоматизация по РУ НДС есть для товаров. А вот для работ, услуг, продукции — она частичная.
    При этом рекомендую написать на горячую линию 1С вопрос.
    Сообщение можно отправить так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    Делитесь потом, пожалуйста, что ответят. Мы за темой тоже следим

    На скрине р. 4 вижу 2 кода операций, они относятся к экспорту товаров в ЕАЭС, дальнее зарубежье. Уточните, пожалуйста, для работ с НДС 0% какой код операции для р. 4 применяете

Комментарии закрыты.