Добрый день! 25.07 сдали декларацию по ндс, сегодня заметили ,что дата одной с.ф на аванс не верная .Как можно это исправить в 1с,что бы сдать уточненку ? Или может вообще не придет требование по расхождению, суммы все верные.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить Дату счет фактуры на аванс, если декларация по НДС уже сдана в 1С
Как исправить Дату счет фактуры на аванс, если декларация по НДС уже сдана в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как заполнить уточненную декларацию по НДС и налогу на прибыль в связи с ошибкой в ОКТМО Добрый день! С 1 января 2026 года в России вступили в силу изменения в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО),…
- Возможность корректировать в печатной форме уведомления об уменьшении патента строку 060 в 1С Добрый вечер! При заполнении уведомления об уменьшении патента за 2025, при выводе на печать неверно заполняет строку 060, в уведомлении…
- Расхождение в расходах финрез и налог на прибыль, сч. 90.08.1 Бу и НУ расхождение НУ больше. Помогите понять как это образовалось, и как теперь исправить ошибку, отчеты все сданы и ИФНС просит сдать корректировку по прибыли,…
- Как скорректировать наименование контрагента в уточненной декларации НДС, если в программе всё уже исправили, но уточненку за прошлый период не подавали в 1С Добрый день. Как можно заполнить декларацию по НДС руками, а именно создать руками доплист к разделу 9. Возникла необходимость откорректировать…
Статьи по этой теме
- Росстат продлил прием отчетности до 31.07.2025 Источник: информация Росстата Информация для: организаций Росстат продлил срок представления ряда статистических форм, которые организации сдают в июле 2025 года.…
- 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1 Итоги эфира Видео: Итоги 05-02-2026.mp4 Полная запись Видео: Полная запись 05-02-2026.mp4 Разбивка записи по темам О семинаре Видео: О семинаре…
- Нужно ли включать сотрудников с ОКУ в подраздел 1.2 ЕФС-1? Сотрудники работают в местности с районным коэффициентом и особыми климатическими условиями (код территориальных условий ОКУ). Других особенностей в стаже у…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
Добрый день!
Когда отчетность уже сдана, используется сторнирующая операция.
Формируются проводки вручную, сначала аннулируется неправильная запись, затем выставляется новый счет-фактура.
В книге покупок данные отражаются через дополнительный лист, при помощи документа Формирование записей книги покупок — галочка Запись доп.листа за период
(Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС).
Ошибку нужно исправить через уточненную декларацию НДС:
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Если Декларация содержит технические ошибки, которые не влияют на сумму НДС, то в этом случае налогоплательщик может подать исправленную декларацию, если посчитает это необходимым (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Несмотря на то, что согласно ст. 81 НК РФ, наличие технических ошибок не обязывает налогоплательщика подавать уточненную декларацию, сами налоговики все же рекомендуют это делать, ведь во время камеральной проверки по НДС, когда происходит сверка данных счетов-фактур контрагентов по каждой сделке, эти ошибки всплывают, и налоговые инспекторы обычно требуют пояснений.