Нужно ли отправлять пояснительную записку в ИФНС о пробитии чека коррекции в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★10.00/10)

Добрый день!

С 01.01.2026 организация перешла на уплату НДС 5% и в одном из пробитых чеков была ошибочно указана неправильная ставка НДС.
При обнаружении был сформирован кассовый чек коррекции прихода.

Подскажите, нужно ли предоставлять в ИФНС объяснительную записку к данному чеку и сам чек? Или достаточно того, что чек зарегистрирован на ОФД и ушел автоматически в ИФНС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Здравствуйте Татьяна. Если у вас в ККТ используется формат фискальных данных — ФФД 1.05, то отправлять данные о коррекции в ФНС необходимо, так как в этот формат коррекция как вид операции не заложена. Если используете ФФД 1.2, то отправлять ничего не нужно, так как этим форматом фискальный документ Чек коррекции предусмотрен и уже в самом документе содержится вся необходимая для ФНС информация.

    1

Комментарии закрыты.