Добрый день. Уточните, пожалуйста, на 31.12.2024 на 76АВ было НДС от авансов от покупателей на 365 000, на 31.03.25 сумма аванса вся зачтена, но на 76АВ списано только 189 000 — почему, как проверить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выписали один авансовый счет-фактуру на несколько поступлений, надо ли сдавать уточненную декларацию по НДС в 1С
Выписали один авансовый счет-фактуру на несколько поступлений, надо ли сдавать уточненную декларацию по НДС в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не заполняется номер и дата документа оплаты в книге продаж по счет-фактуре на аванс после корректировки долга в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Добрый день! Покупатель Иванов И.С. оплатил аванс в 2024 г за услуги. В Программе…
- Отражение в Декларации по НДС полученных от поставщика счет-фактуры на аванс и счет-фактуры на поступление в 1С Добрый день, подскажите, провели счет-фактуру на аванс на сумму 4 000 000 с НДС 666 666 в апреле по данным…
- Отражение в КУДиР доходов у налогоплательщика НДС в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.176.38) Организация на УСН (доходы минус расходы) 1. Передаем права на ПО на 12 мес…
- Нужна ли уточненная декларация по НДС, На счете 76АВ завис аванс Добрый день! На счете 76АВ завис аванс. Стали разбираться.. 2024 год август пришли деньги и мы выставили авансовую счет -фактуру…
Статьи по этой теме
- Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Видео: Аванс в 2025 отгрузка в 2026 доплата НДС 2% в 2025 Доплата аванса 2% в 2025 году Если в…
- Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…
- Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С восстановления НДС при зачете авансов, выданных поставщикам. Вы узнаете: особенности зачета аванса при поступлении товаров…
- Как учитывать НДС с авансов, полученных от покупателей, при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В 2025 организация на ОСНО получила аванс в счет выполнения работ в 2026 году. С аванса исчислен и уплачен в…
Здравствуйте!
Сформируйте ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой за первый квартал и по счету 76.АВ (настройки на скрине). Убедитесь, что по аванс с кредита 62.02 по данным платежа действительно зачелся.
Пригодиться
Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С (25.04.25)
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Да, настройки прикрепляю, спасибо.
Вам пришел аванс Д 51 К 62.02
например предоплата 50% в размере 6 990,00 из них:
6 000 в т.ч НДС 20% — 1000 + 990 в т.ч НДС 10% — 90
Вы выписали авансовый счет-фактуру так же с двумя ставками НДС по строчно.
Далее отгружаете на 12 000 в т.ч. НДС 2 000, зачитываете из предоплаты только 50%, т.е.
6 000 рублей.
В документе реализации надо выбрать Расчеты — Способ зачета авансов — По документу
Подробнее в разделе Управление зачетом авансов и погашением задолженности статьи Настройка функциональности в 1С: Расчеты
Приложите, пожалуйста, скрины по ошибке которую поняли.
Алгоритм такой
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Руками вводить не надо, это признак ошибки, если автоматически авансы не зачитываются, а должны. Расскажите о вашей ситуации, что делали в чем возникла сложность.
Поступила предоплата от покупателя 2 084 393 НДС выделен 261 546,49. Почему в поступлении не указали ставку НДС?
Если разные ставки 20 и 10% разбиваем платеж по ставкам, выписываем авансовый счет-фактуру в разрезе ставок, подробнее на скринах.
Почему на основании предоплаты 2 084 393 НДС выделен 261 546,49 выписан авансовый счет-фактура на сумму 2 025 393,96 НДС 365 944,94
Руками правили суммы в авансовом счете-фактуре, зачем? Расчетная сумма НДС с авансов другая получается 2 025 393,96 *20/120 = 337 565,66
ОСВ по счетам 76.АВ и 62 с настройками как выше присылала, давайте посмотрим.
Инна, я поняла какая ситуация у вас.
Я считаю, можно выдать один авансовый счет-фактуру, в котором указать номера платежек через запятую, законодательно это не запрещено, это не ошибка.
Но при таком оформлении в 1С есть нюанс. Автоматически в документе Формирование записей книги покупок полученные авансы восстанавливаться не будут, надо внести строки руками.
Причем документ поступление указать тот же, что в который указан в основании авансового счета-фактуры, иначе разъедется аналитика по 76.АВ.
Т.е. это такой ручной контроль. Если нет вынужденной необходимости выписывать одни авансовый счет-фактуру на несколько поступлений лучше так не делать.
Во вложении привела пример, посмотрите, пожалуйста.