Добрый день! Подскажите пожалуйста как возместить расходы за проезд в метро во время командировки, если есть чек на пополнение баланса транспортной карты Московского метрополитена и справка из банка о проведении операции? И еще вопрос, если запланированная командировка отменилась, проживание уже оплачено сотрудником, а вместо него поехал другой сотрудник и проживал в его отеле, ему там дали справку о проживание, как в такой ситуации возместить расходы первому?
Возмещение расходов за командировки
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Чек на пополнение баланса транспортной карты не является документом, подтверждающим расход на проезд в командировке. Чтобы возместить и учесть такие расходы, сотрудник может приложить к авансовому отчету расшифровку из личного кабинета транспортной карты или мобильного приложения, где видна история поездок с датами и стоимостью. Даты поездок должны совпадать с периодом командировки.
Ссылка на похожую тему:
Расходы на проезд в командировки по справке банка в 1С
Вам нужно подготовить внутренний приказ об отмене командировки первого сотрудника и направлении второго.
Поскольку первый сотрудник фактически понес расходы, организация обязана ему их компенсировать. Для этого он сдает авансовый отчет, к которому прикладывает документ об оплате отеля.
Второй сотрудник прикладывает к своему авансовому отчеты свои документы, подтверждающие его расходы в командировке и справку о проживании в отеле, без суммы к возмещению, просто как подтверждение факта использования услуги.
Также можно оформить бухгалтерскую справку с информацией, что бронирование и оплата отеля, произведенные первым сотрудником, зачитываются в счет проживания второго.
Обсуждение похожей ситуации:
Авансовый отчет по командировке, если денежные средства выданы одному сотруднику на всю группу в 1С
Дополнительный материал по теме:
Командировочные расходы 2025: перечень, нормативные требования, налоговые особенности