Исправление ставки НДС в документе реализации Выкуп комиссионера, уточненная декларация по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.95/10)

Добрый день. После сдачи декларации по НДС за 4-й квартал обнаружила ошибку в заполнении счета-фактуры к выкупу «Озона». У нас есть товар с 10% и с 20% НДС. У «Озона» не всегда верная информация по ставкам НДС, а УПД по выкупу они формируют сами, нам присылают только файл. Когда проводила реализацию по выкупу в 1С, то по товару с НДС 10% в базе заполнилось по данным из нашей базы, то есть 10%, а у «Озона» на тот же товар 20%. Я хочу исправить у нас, чтобы совпадало с данными «Озона». Провела это как исправление в первичных документах. При этом выбрать «Отражать корректировку во всех разделах» нет возможности. Есть только «Только в учете НДС». И дальше непонятно, как отразить исправление в доп. листах книги продаж? В движении документа ручной корректировкой ставила «Да» в графе «Запись дополнительного листа», но счета-фактуры туда все равно не попадают. Что я делаю не так?

Метки вопроса: —
Все комментарии (25)
  1. Здравствуйте, Нина!

    Проверила вашу ситуацию у себя в базе.
    Провела реализацию со ставкой НДС 10%, сдала декларацию за 4 кв. 2025
    На основании реализации создала Корректировку реализации, во всех разделах учета выбирается.
    Указала ставку НДС 20%.
    Зашла в движение документа, вкладка НДС продажи: запись доп. листа — «Да» в обеих строках, сторнирующая запись — «Да» в строке со ставкой 10%.
    Сформировала уточненную декларацию за 4 кв. 2025, корректировки отразились в доп. листе книги продаж (смотрите вложения).

    Материал по теме:
    Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С

  2. Да, в корректировке документа «Выкуп комиссионером» нет возможности выбрать «Во всех разделах учета», но исправленные данные отражаются корректно в дополнительном листе книги продаж за корректируемый период в уточненной декларации (смотрите вложения).

    Для уточненной декларации формируем данные в соответствии со скринами 2 — 4.

    Для корректного заполнения декларации по прибыли формируем операцию вручную, сторно.

    В операции красным неверные проводки, черным суммы НДС из расчета 20% (скрин 5).

    Прибыль будет рассчитана корректно.

  3. кумента у вас с двумя строками, т.к. у вас две позиции корректируются, в моем примере — одна.
    Включите ручную корректировку движения документа и в строках где НДС 10% проставьте Запись доп. листа — да, корректируемый период — 31.12.2025, сторнирующая запись — Да.
    В строках где 20% НДС — Запись доп. листа — да, корректируемый период — 31.12.2025, сторнирующая запись — Нет.

  4. Пришлите, пожалуйста, скрин, как делали корректировку в движении документа.

  5. А корректировочную декларацию за какой период формируете?
    Просто, как видим выше на примере моей программы, проблем с отражением показателей в доп. листе не возникает.
    И ещё момент, суммы в корректировке на 1 скрине в вопросе у вас отличаются от движений документа, который прикрепляете сейчас.

  6. Прикрепите, пожалуйста, скрин о программе и соберите все шаги по одной ситуации (первичная реализация, корректировка, движение документа) повторю на ваших показателях у себя в базе, проверю результат.

  7. Проверила в своей базе на ваших показателях, в доп. листе по прежнему все отражается, сумма не меняется, меняется только ставка НДС, есть отличия от вашей корректировки (смотрите вложения).

    Попробуйте следующие действия у себя в программе:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

  8. У меня в движении документа «Корректировка реализации» две строки, у вас четыре и суммы отличаются от ваших.
    Формируется доп. лист в уточненной декларации.

  9. Да, если вы делаете корректировку в следующем периоде, доп. лист формируется автоматически, ручных корректировок в документе делать в этом случае не нужно.

    Признак актуальности в разделе 9 — «Актуально», если вы не вносите изменений по показателям, ранее отраженным в нем, у вас — неактуально, т. к. вы меняете ставку и сумму НДС в отраженных показателях раздела.
    В приложении 1 к разделу 9 признак «Неактуально».

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    По вашей просьбе провела моделирование, если изменения вносятся в одну позицию в корректировке в том же квартале.
    В движении документа нужно удалить строку, которая сторнирует полностью начисление НДС и добавить вручную с высчитанным показателем к сторно.
    Результаты во вложении.

  10. Ручные корректировки всегда замораживают документ от изменений, моё мнение — лучше в следующем периоде.

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.