Заполнение книги продаж, при восстановлении налога по 0% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.38/10)

Здравствуйте. У меня первый раз восстановление налога НДС по 0 ставке. У меня частичное восстановление налога. я понимаю, что по столбцам: 13 — сумма по счёту фактуре выставленная; 18 — сумма НДС (такую какую восстанавливаем), а по 13 — какая сумма от той какую начисляем НДС к восстановлению или сумма какая выставлена в счёте фактуре общая?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Добрый день!

    В книге продаж при восстановлении НДС по ставке 0% в графе 13б указывается общая сумма по счет-фактуре включая НДС, по которому ранее был принят вычет (п. 14 Правил ведения книги продаж, от 26.12.2011 № 1137).
    Т.е. это не часть суммы, а полная стоимость указанная в первоначальном счет-фактуре включая НДС.

    Книга продаж: как правильно заполнять, чтобы избежать штрафов

  2. В графе 14 отражается стоимость товаров без НДС — 100 руб. (120 – 20) Данный порядок заполнения Книги продаж основан на нормах Постановления Правительства от 26.12.2011 № 1137.
    Восстановленный НДС (5 руб) указывается в графе 18.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.