Добрый день! Мы являемся производителями кабельно-проводниковой продукции, с 01.07.2025 был изменен НК РФ в части НДС: при приобретении медных полуфабрикатов у контрагентов, которые не входят в реестр поставщиков медной продукции, мы должны выступать налоговым агентом. Один из наших поставщиков, являющийся плательщиком НДС, не попал в реестр. К сожалению, это выяснилось после предоставления нами декларации по НДС за 3 квартал. Они нам предоставили исправленные счет-фактуры за 3 квартал, оформленные октябрем месяцем. Как нам правильно отразить эти документы, чтобы не только скорректировать НДС, но и скорректировать нашу задолженность Поставщику.
Начисление НДС налогового агента за прошлый период в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, работаете в ПРОФ или КОРП?
Правильно понимаю, что в 3кв отразили в Поступлении 20% и приняли к вычету.
Мини-инструкция во вложении.
На каком релизе работаете?
У меня 3.0.188.22. Раздел 8.1: сведения из доп.листов кн.покупок заполнился корректно
Рада, что всё получилось!