Изменение счета учета в документе Поступление, не открывая закрытый период в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в закрытом периоде изменить документы поступления. Принимали материалы на ремонт, сначала решили расходы капитализировать, собрали на 08.04.1, период закрыли, в следующем квартале мнение изменили и решили списать на текущий ремонт. Возможно ли, не открывая прошлый квартал, изменить статью расходов с 08.04.1 на затратные счета 20 и 25 счета. Находимся на УСН доходы минус расходы, НДС 20%.

Метки вопроса: —
Все комментарии (18)
  1. Пришлите скрины как последовательно оприходовали МПЗ, как списали на сч.08.04.1 (или может сразу отнесли на 08.04.1) как заполнен документ и все вкладки Движения документа (кнопка ДтКт). Соберите все скрины в один файл ворд.

  2. Воспроизвожу ситуацию у себя в базе. Потребуется время.

  3. 1. Сделайте СТОРНО документа Расход материалов
    2. Сделайте СТОРНО документа Поступление — оставьте только сторнировочную запись Д 08.04.1 К 60.01
    3. Создайте запись Д 10 К 60.01 — документ Операция
    4. При необходимости вручную отразите расход — документ Запись в КУДИР
    Скрины моего примера во вложении.

  4. Получилось сделать с регистрами как у вас, если делать Поступление с видом операции Товары. В этом случае в КУДИР расход отражается на дату документа РАсход материалов (см. вложение).

    Если так, то нам надо исправить только БУ. Следовательно регистры по УСН в СТОРНО удалите. И ручную Запись в КУДИР не делайте.

  5. Уточните,
    -по УП что относится к несущественным активам?
    -для чего сделали ручную корректировку в Расход материалов

    Хотела предложить еще другой вариант. Сделайте Сторно только документа Расход материалов (первичный). Затем документом Операция перенесите номенклатуру на сч.10 (Д10 К 08.04.1). Сформируйте ОСВ по сч.08.04.1 с полной аналитикой, проверьте что нет «зависших» остатков. Такой вариант позволит избежать отражения нашей корректировки в Акте сверки расчетов.

  6. «Хорошо После сторно расхода , сделать операция вручную номенклатуру на сч.10 (Д10 К 08.04.1), а не 10.21»
    — если в УП несущественные активы все запасы менее 100т.р., то укажите 10.21.

    «Затем вводим расход материалов в программе»
    -Да

    «и списание должно попасть в КУДИР»
    — здесь вопрос в первичном документе Расход материалов есть вкладка Расшифровка КУДИР, т.е. скорее всего расход в КУДИР был отражен. Как вариант в СТОРНО можно убрать этот регистр, тогда в КУДИР останется запись на 17.04.25. А исправить только БУ.

    «Ну , если так то это намного проще, чтобы не делать списание поступления.»
    — Да. Проще, т.к. не надо делать сторно Поступления. И в Акте сверки расчетов данная корректировка не отражается. У меня при воспроизведении ситуации возник момент, что при Операции Д 10 К 08.04.1 не ставился Субконто 2. И при анализе ОСВ по сч.08.04.1 с полной аналитико получался перекос. После обновления релиза проблема ушла.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.