Добрый день! После продажи ОС зависла сумма (остаточная стоимость) в БУ и ВР, как правильно сформировать проводку, что бы убрать ВР?
Как убрать временные разницы по счету 01 при Затратном методе в 1С
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Сейчас у вас балансовый с ПР/ВР или затратный метод?
Спасибо за уточнение.
Автоматизации по затратному методу ПБУ 18 в 1С нет, этот вариант не поддерживается и не развивается.
Необходимые проводки надо выполнять в ручном режиме.
На моделирование потребуется время.
Спасибо за понимание 🙏
Давайте попробуем как в скрине.
Выполните Операцию, закройте период, проверьте расчеты и сальдо.
Пришлите, пожалуйста, скрин проводок документа Передача ОС.
По счету 01.01 сальдо тоже есть или только по 01.09?
Тогда давайте другой вариант попробуем.
Текущим периодом оформим документ сторно документа Подготовка к передаче ОС
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ заполнится автоматически.
Очищаете закладку НДС Продажи.
На закладке БУ/НУ, вносим правки как на моем скрине.
Проводим документ, закрываем период и еще раз формируем ОСВ по счету 91.