Отражение резерва по сомнительным долгам в ОФР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Добрый день! ООО МП на ОСНО, программа 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.21).
В декабре 2024 г. вручную создали резерв по сомнительным долгам проводкой Дт91.02 Кт63 на сумму долга поставщика. После нескольких попыток добиться возврата денег, поставщик погасил часть долга, на что тоже была создана операция вручную по восстановлению резерва проводкой Дт63 Кт91.01. Но почему-то данная операция попадает в ОФР в стр. 2350 «Прочие расходы». Может я что-то не так делаю. Как «малыши» имеем право в НУ не создавать резервы, а в БУ не создавали, т. к. не было необходимости: просроченной задолженности не было, если и были, то запрашивали гарантийки.

Метки вопроса: —
Все комментарии (15)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, в 1С по умолчанию, отражаются в строке 2350 Прочие расходы отчета о финансовых результатах (п. п. 11, 21 ПБУ 10/99).

    Если есть необходимость отражать иначе, тогда нужно отчет о финансовых результатах корректировать руками.

    Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме

    Возможно пригодится
    Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С

  2. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Ольга, ваши действия верные.
    Такой алгоритм установлен разработчиками программы.
    Расходы на формирование (восстановление) или доначисления в резерв по сомнительным долгам в отчёте о финансовых результатах с 2025 года в 1С по умолчанию,отражаются по строке 2350 Прочие расходы (Отчисления в оценочные резервы) (п. п. 11, 21 ПБУ 10/99).
    Отражение резерва по сомнительным долгам в строке 2350 отчета о финансовых результатах по ФСБУ 4/23 в 1С

    По строке 2350 — суммарный оборот по статьям вида «Отчисления в оценочные резервы».

    В соответствии с ФСБУ 4 доходы и расходы относящиеся к отчислениям в оценочные резервы следует в отчетности зачесть. Для этого в настройках заполнения ОФР для показателей устанавливается порядок зачета «По статьям, объектам».
    Именно такой порядок установлен по умолчанию.

    Я считаю, переносить данные по восстановлению резерва на Прочие доходы не следует.

    Или может на свое профессиональное суждение принять решение о конкретном отражении в учете.

    Дополнительно по теме
    Восстановление резервов по сомнительным долгам в 1С
    В Отчете о фин. результатах строки 2340 и 2350 заполняются с НДС в 1С

  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Когда долг будет погашен на 100%, доходы и расходы относящиеся к отчислениям в оценочные резервы зачтутся, и не отразятся по стр. 2350

  4. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Операцией, введенной вручную восстановите резерв на сумму оплаченного долга 20 000 рублей
    Дт 63 Кт 91

    Признайте остаток задолженности безнадежной согласно инструкции
    Безнадежный долг

    Спишите за счет резерва документом Корректировка долга признанную безнадежную задолженность 80 000 рублей. Если резерв создавался только по БУ, нужно будет откорректировать проводки или воспользоваться документом Операция, введенная вручную
    Дт 63 Кт 60 регистры БУ
    Дт 91 Кт 60 регистры НУ

    Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки

    Операцией, введенной вручную спишите со счета 91.02 остаток начисленного резерва по регистрам БУ, укажите сумму с минусом ( — 80 000 рублей). Тогда в ОФР записи не будут отражаться
    Дт 91.02 Кт 99.01

    Всю списанную ДЗ отражайте на сч.007, независимо от источника возникновения (покупатель, поставщик и т.д.)
    Дебиторская задолженность: что это и как она отражается в бухучете и балансе

  5. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Ольга, предлагаю рассмотреть каждый шаг:

    — В результате инвентаризации выявлена дебиторская задолженность
    Дт 60.02 Кт 51

    — Создан резерв по сомнительной задолженности в БУ
    Дт 91.02 Кт 63

    — Поступила частичная оплата долга
    Дт 51 Кт 60.02
    Погашена часть долга только по счету 60.02

    — Восстановлен резерв на сумму полученной оплаты долга
    Дт 63 Кт 91.01
    Уменьшен начисленный ранее резерв на погашенную часть долга по счету 63

    — В ОФР отражена сумма остатка резерва:
    (+ 200) 91.01 + (— 1000) 91.02 = — 800 по строчке 2350 Отчисления в оценочные резервы

    Сверьтесь, пожалуйста, с моим примером на скрине.

    Если у вас что-то по-другому, приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С для лучшего понимания вашей ситуации, т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Спасибо за понимание.

  6. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    По операциям текущего года (начислен и восстановлен резерв в 2025 году) по строке 2350 «Отчисления в оценочные резервы» отражается суммарный оборот.

    Так как резерв был создан 31.12.2024 года, начисление должно отражаться как на скрине, в операциях прошлого года «Отчисления в оценочные резервы».
    Т.е. в 2024 году было значение (-77), в 2025 году значение + 20. Остаток соответствует кредитовому сальдо ОСВ по счету 63.

    Ольга, проверьте, почему созданный резерв 31.12.2024 отражается в ОФР по строке «Иная операционная деятельность», вместо «Отчисления в оценочные резервы». Возможно были ещё операции по данному резерву.

    При повторении вашего примера, у меня программа заполняет данные корректно, как приведено на скрине.

    В копии базы перезакройте период по 31.12.2025 включительно, и посмотрите, как заполнится ОФР
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если добиться автоматического заполнения строки не получится, тогда внесите соответствующую запись вручную.
    По решению такой проблемы рекомендую обратиться в техподдержку 1с

    Что касается, настроек ОФР в версии КОРП, то повторить настройки в ПРОФ не получится. Так как в версии ПРОФ не реализован расширенный функционал версии КОРП.

  7. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Ольга, я считаю, нужно сводные показатели заполнить.
    Тем более, что у вас получилось ✨
    Новый вид прочих доходов и расходов попадает в строчку 2340, потому что программа не относит её к Отчислениям в оценочные резервы.

    Вот попробуйте в копии базы установить настройки по автоматическому формированию резерва.
    Восстановление и начисление происходит по строчке 2350 «Отчисления в оценочные резервы», а на строчку 2340 значения не уходят.
    Я считаю, нужно придерживаться алгоритма, заложенного разработчиками.

  8. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.