Как начислить курсовые разницы, если поступление разнесли на рублевый договор вместо договора в у.е. в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Поставщик сегодня прислал акт сверки, где по дебету стоит сумма 18000, курсовые разницы. С поставщиком было заключено в 2024г два договора, один из которых в евро. Предыдущий бухгалтер завела один договор. Как мне выйти из этой ситуации и провести у себя в программе? Оплачивали по курсу евро +2% в рублях.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)
  1. Добрый день!

    А у вас в программе заведен один договор в рублях?

    Много движений по договорам?

  2. Спасибо за уточнение.

    Скажите, была пост оплата или предоплата, чтобы я смогла моделировать пример.

    Прилучается, что за весь период курсовые разницы у вас не учитывались.

    А еще лучше, если скажите хотя бы несколько дат оплаты, суммы и даты поступлений с суммами.

    Так будет легче моделировать пример, а вам потом воспроизвести в базе исправление.

  3. Это Акт как должно быть.

    А у вас как в базе сейчас?

    Свой акт пришлите, пожалуйста, тоже.

    Пока начну моделировать, как понимаю сама.

    Поступления были с НДС?

    Документы поступления в Евро же были? Отражали в программе в Евро или в рублях? Ведь у вас только рублевый договор.

    Какого числа была покупка гриля.

    Жду от вас обратную связь, далее пока не могу продолжить моделирование.

  4. Пришлите, пожалуйста, скрин одно документа поступления.

    Если договор в у.е., то есть расчеты в у.е.( Евро+2%), а оплата в рублях, то документы должны были быть в Евро.

  5. Исправляюсь, ошиблась. Верно, что УПД в рублях.

    Правильно это сделать копию базы, провести в ней все как должно было быть.
    Проверить, сходится ли акт с Поставщиком.

    Я так начала делать, но у меня рублевая сумма поступления не сходится с Поставщиком, возможно как то по особенному засчитывали аванс.

    Поэтому вижу самой простой вариант такой.
    В копии базы

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    У вас на 31.03.2025 есть аванс перед поставщиком, сальдо по счету 60.32.

    Переносите аванс:
    — Д 60.32 К 60.02 — указываете сумму в у.е. и рублях.

    Далее пепроводите весь 2 кв.
    У вас должны рассчитаться курсовые разницы, как у Поставщика.

    По обратной реализации формируете Корректировку реализации текущим периодом.

    Но Акт сверки с поставщиком будет отличаться. В вашем Акте данные по договору в у.е. будут только с 2025.
    Если нужен Акт, как у Поставщика сделать вручную, вне 1С.

Комментарии закрыты.