Добрый день. Мы покупатели. Поставщик выставляет УПД и дату на нем ставит 31.03.2025 за услугу 4 квартала 2024 года. Как в 1С провести такой документ ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Проведение операции Сторно документа в закрытом периоде и отражение операций по НДС текущей датой в 1С
Проведение операции Сторно документа в закрытом периоде и отражение операций по НДС текущей датой в 1С
Все комментарии (33)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Куда делось Начисление налогов на ЕНС в Операции Закрытии месяца в 2026 в 1С Добрый день! Почему в документе «Начисление налогов на единый налоговый счет» за декабрь 2025 г. формируются проводки только за январь?…
- Книга покупок Исправление в документе на приход наименования прослеживаемого товара в 1С Добрый день. 16.06.2025 я задавала вопрос "Исправление в документе на приход наименования прослеживаемого товара" отвечала Привалова Юлия. Помогите, пожалуйста, разобраться.…
- В документе Корректировка ЕНС вид операции Прочее увеличение сальдо нет подразделения в 1С Здравствуйте. 1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11). Помогите пожалуйста разобраться: в документе корректировка ЕНС по счету 91.01 не встает подразделение. 91.01…
- Расшифровка подписи в УПД в 1С ЭДО Здравствуйте. При предварительном просмотре УПД по ЭДО, в строках 10 и 15 по разному стоит расшифровка ФИО. От чего зависит…
Статьи по этой теме
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 1. Настройки и базовые операции покупки, продажи Итоги эфира Видео: 27-01-2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 27-01-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Настройка учетной политики в целях НДС…
- Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 1. Настройки и базовые операции: покупки, продажи, авансы, полученные с доплатой 2% Итоги эфира Видео: 13.01.2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 13-01-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Настройки в 1С в связи с…
- ФНС ввела временный код операции по НДС при использовании счетов эскроу Источник: Письмо ФНС от 19.06.2025 N СД-4-3/5962@ Информация для: строителей-подрядчиков С 1 апреля 2025 освобождены от НДС работы подрядчика, выполняемые…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 4. Облагаемые и не облагаемые НДС операции, раздельный учет НДС Итоги эфира Видео: Итоги эфира Полная запись Видео: 19-02-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Когда надо вести раздельный учет при…
Здравствуйте!
В БУ можно отразить только свершившийся факт хозяйственной жизни. Значит поставщик провел в своем учете реализацию не в 2024 году, а 31.03.2025г.
УПД вы не можете принять в своем учете раньше выставленной даты.
Поэтому либо вы соглашаетесь и проводите у себя документ как есть (в 2025г), либо не подписываете УПД и в диалоге с поставщиком настаиваете на том, чтобы он перевыставил документ реальной датой.
Минфин обратил внимание: уменьшать налоговую базу 2025 года на «забытые» расходы прошлых периодов, в которых действовала более низкая ставка, нельзя. Это приведет к искажению налоговых обязательств (п. 1 ст. 54.1 НК РФ).
Посмотрите, пожалуйста, нашу статью: Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
Поэтому, если документ учтен, как услуга за прошлый год, то тогда нужно ставить на непринимаемые в НУ расходы.
Чтобы учесть его в принимаемых — нужно провести услугой текущего года (например, на сч26), тем более документ от 2025 года.
В данном случае, чтобы не корректировать Прибыль и НДС, лучше не сторнировать документ текущей датой, а внести изменения на дату, когда он был учтен (31.03.2025г).
Да, если по май период уже закрыт, то нужно сторнировать июнем. А пересдать нужно НДС и Прибыль.
На скринах примеры.
Зайдите в раздел Операции — создать Сторно документа — выбрать сторнируемый документ — программа заполнит закладку БУ и НУ данными поступления, но со знаком минус.
Затем нужно создать документ «Отражение НДС к вычету», он находится на вкладке «Операции» — в документе нужно выбрать контрагента, договор, ошибочное поступление и проставить все галочки на вкладке «Главное», указывая период записи доп. листа.
Вкладку «Товары и услуги» заполнить по расчетному документу. Чтобы аннулировать запись книги покупок, после автоматического заполнения документа нужно изменить все суммы на данной вкладке на отрицательные, а в графе «Событие» выбрать «Предъявлен НДС к вычету».
В Книге покупок за корректируемый период появится запись доп. листа со сторнированным документом.
Прикрепите, пожалуйста, скрин документа, который вы сделали с проводками
Проверила пример в своей базе.
Период закрыт по 31.03.2025г.
Провожу операцию Сторно от 30.06.2025 (сторнирую документ от 10.02.2025 в закрытом периоде). Программа проводит.
Провожу Отражение НДС к вычету от 30.06.2025, «дата дополнительного листа за период» — 31.03.2025. Программа проводит.
В корректировочной Декларации по НДС появляется Приложение 1 к Разделу 8 с записью доп.листа.
Проверьте, пожалуйста, у вас в документе Отражение НДС к вычету стоит ручная корректировка проводок, поправлено во вкладке НДС Покупки «Событие» на «Восстановлен НДС», а должно быть «Предъявлен НДС к вычету». Нужно убрать ручное исправление проводок.
Программа все хорошо проводит.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату.
Хорошо
Желаем вам удачи и ждем обратную связь
Отмените операцию Сторно и Отражение НДС к вычету, а затем ещё раз последовательно:
1. Зайдите в раздел Операции — создать Сторно документа — выбрать сторнируемый документ — программа заполнит закладку БУ и НУ данными поступления, но со знаком минус.
2. Затем нужно создать документ «Отражение НДС к вычету», он находится на вкладке «Операции» — в документе нужно выбрать контрагента, договор, ошибочное поступление и проставить все галочки на вкладке «Главное», указывая период записи доп. листа.
Вкладку «Товары и услуги» заполнить по расчетному документу. Чтобы аннулировать запись книги покупок, после автоматического заполнения документа нужно изменить все суммы на данной вкладке на отрицательные, а в графе «Событие» выбрать «Предъявлен НДС к вычету» (как в моём примере на слайдах).
3. В Книге покупок за корректируемый период появится запись доп. листа со сторнированным документом.
Если не получится, прошу прислать наглядный пример на слайдах каждого шага с проводками, начиная с документа поступления.
Отлично, Светлана ✨✨✨ Теперь нужно принять к учету документ.
Да, всё правильно. При закрытом периоде программа не даст провести счет-фактуру, относящуюся к закрытому периоду, но даст провести документ поступления (без счет-фактуры).
Первое, что нужно сделать, это провести поступление (без счет-фактуры), например, 01.08.2025г. Снимите бегунок УПД и проведите документ, в вашем случае на счет 26, чтобы учесть его в принимаемых расходах.
Затем на основании проведенного документа от 31.03.2025г. снова создайте документ «Отражение НДС к вычету» только уже НЕ нужно изменять все суммы на отрицательные.
Оставьте пустыми окошки: Запись дополнительного листа за период и Использовать документ расчетов как счет-фактуру.
Программа даст сформировать новый счет-фактуру с датой документа закрытого периода, но в окошке получен укажите текущий открытый период.
Вкладка Товары и услуги заполнится автоматически из документа поступления.
Тогда вы примените вычет по НДС в текущем квартале.
________________________________
Обязательно:
в документе отражение НДС к вычету нажмите на Проводки, затем через ручную корректировку удалите запись во вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 68.02 Кт 19.04
Далее войдите в проводки счет-фактуры, который сформировался документом отражение НДС к вычету, и через ручную корректировку создайте запись во вкладке Бухгалтерский и налоговый учет Дт 68.02 Кт 19.04 (для этого нажать ЕЩЁ — далее ВЫБОР РЕГИСТРОВ — выбрать ЖУРНАЛ ПРОВОДОК БУ и НУ)
При выборе документа поступления, выберите документ от 01.08.2025г., скрин прилагаю.
Проверьте следующую вкладку в проводках счет-фактуры Журнал учета счетов-фактур: дата регистрации должна стоять текущая дата, а дата счет-фактуры — закрытого периода. Если не так — поменяйте руками, скрин прилагаю.
Для наглядности используйте скрины операций из вопроса:
Применение вычета по НДС в текущем квартале по не проведенному счет-фактуре от поставщика в закрытом периоде в 1С
Прикрепляю последовательные действия на скринах:
1. Провела поступление без регистрации счет-фактуры полученного.
2. Нахожу в журнале документов поступление от 31.03.2025. Создаю на его основании Отражение НДС к вычету.
3. В документе Отражение НДС к вычету при создании счет-фактуры, сначала ставлю дату открытого периода. Программа сформирует счет-фактуру.
4. Затем, в сформированном счет-фактуре меняю дату документа.
5. Провожу измененный счет-фактуру.
__________________________________________________
Затем продолжаете последовательность действий согласно инструкции из предыдущего комментария.
Светлана, я очень рада, что у вас всё получилось! ✨Спасибо, что поделились результатом 💕💕💕
Теперь нужно применить этот алгоритм действий ко всем документам, принятым на счет 91, как услуга за прошлый год.
Я думаю, можно сторнировать только по НУ, если вносите изменения в текущий год.
Я правильно понимаю, что в предыдущем комментарии опечатка, и корректируется декларация по прибыли 2025 год?
Да, можно так поступить. С «запоздавшими» документами либо корректировать прибыль за 2024 год, либо не учитывать в НУ по прибыли в 2025 году.
Посмотрите, пожалуйста, может пригодится:
Отражение расходов за 2024 в 2025 в декларации по прибыли в 1С
Спасибо вам, Светлана, за теплые слова и обратную связь! 💕💕💕
Я очень рада, что у вас всё получилось! Ждём вас с новыми вопросами!!!