Отражение в Декларации по НДС полученных от поставщика счет-фактуры на аванс и счет-фактуры на поступление в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★10.00/10)

Добрый день, подскажите, провели счет-фактуру на аванс на сумму 4 000 000 с НДС 666 666 в апреле по данным списания с расчетного счета, далее поставщик поставил товар в июне на 500 000 с НДС 83 333, при формировании книги продаж указывается полная сумма счет-фактуры на аванс без учета частичного поступления. как правильно провести в 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    Пришлите, пожалуйста, скрины из 1С: документ оплаты поставщику и документ поступления от поставщика на 500 тыс.

  2. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    В книгу покупок должна попасть авансовая с/ф от поставщика с кодом 02 на полную сумму предоплаты и с/ф на поставку с кодом 01, а в книге продаж должен восстановиться НДС с авансовой с/ф с кодом 21 с суммы поступления.
    У вас так получилось?

  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь!

Комментарии закрыты.