Проверка 041 строки декларации по прибыли, от налоговой поступило требование с некорректными данными в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день, работаем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.172.30) ОСНО. Пришло требование с налоговой по НД по прибыли за 2024 год, по заполнению строки 2_2_041 Приложения №2 к Листу 02 «косвенные расходы по суммам налогов и сборов….». Они указывают на разницу суммы страховых взносов из РСВ за 2024 год + имущественные налоги. Разница 29447. Помогите, пожалуйста, разобраться, прибыль я не собирала и не сдавала, делал другой бухгалтер (уволился)((( Начала проверять и сверять общая сумма страховых взносов по РСВ 1 568 099 в строку 041 НД по прибыли попадает 1 436 267, остаток 131 832 попадает в строку 010 прямые расходы (проверила это страховые взносы инженера сервиса, мы оказываем услуги по ремонту техники, и его зп и страховые взносы идут на 20 счет). Далее в октябре приобреталось здание под склад и 2 земельных участка, за 3 объекта была оплачена госпошлина 66 тр эти госпошлины попали в строку 041- проведено это Дт 44 Кт 68, раньше проводили через ДТ 91 Кт 68. По имущественным налогам: имущества 2 одно по среднегодовой, второе-по кадастровой. Налоговая не включает в сумму строки 041 налог по кадастровой ст-ти. Проверила также уведомление о суммах имущественных налогах полученное от налоговой, по кадастровой было уменьшение стоимости объекта-в НД по прибыли исправления не вносились за 3 квартала, но в 4к 2024г. налог рассчитан верно, за 3 кв 24 исправление проведено в 1 кв 25 операцией вручную Дт 68 Кт 91 Исправительные записи по операциям прошлых лет. По земельному и транспортному тоже есть разница в начислении в 1С и в уведомлении от налоговой на 1871 и 2 руб (в 1С начислено больше из-за ошибки в выбранной ставке по земельному). Эти исправления введены операцией во 2 кв 25г. Подскажите, пожалуйста, правильно ли проведены данные операции? Или нужно внести исправления по НУ имущ налоги за 2024 год и пересдать декларацию по прибыли. и Нужно ли пересдавать уведомления по имущественным за 2024 год согласно уведомления от налоговой

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)
  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, скрин требования.

    Какие налоги должны отражаться в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль в 1С?

    1. Правильно понимаю, что страховые взносы по работнику должны так же попасть в стр.041?

    2. По уплате госпошлины, ошибки не вижу.
    Счет затрат может быть 44.
    Главное проверить Статью затрат — статья затрат для учета госпошлины в НУ с Видом расхода — Налоги и сборы. При таком оформлении статьи затрат расходы на госпошлину будут учтены в составе косвенных расходов по налогу на прибыль, как налоги и сборы единовременно.
    Пример Приобретение недвижимого имущества (переход права собственности после гос. регистрации) в 1С

    3. Как вы поняли, что налоговая не учитывает налоги по имуществу по кадастровой стоимости в стр.041.

    Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости за 2024 в 1С (25.02.2025)

    4. Если по кадастровой стоимости было уменьшение это нужно отразить в программе.

    Уменьшение кадастровой стоимости по имуществу за прошлый год, корректировка по ЕНС в 1С

    Как исправить уведомления по налогу на имущество при уменьшении кадастровой стоимости в 1С

    5. Исправления по земельному и транспортному налогу так же надо внести в программу.
    Так как налог был завышен, значит налоговая база по прибыли занижена, значит требуются уточнения по прибыли.

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

  2. После того, как были исправления налоге по имуществу в 1кв25, уточненные уведомления подавали?

    По транспортному налогу и земельному налогу уточнения в ФНС подавали?

    По п.1, так же считаю, что СВ по работникам занятым в производстве, учитываются как прямые.

    По РСВ, пронимаю, что сумма СВ — 1 568 099, в стр.041 попадает меньше. А в стр.010 эта разница попадет?
    То есть, если ЗП работника по другой статье, расходы все равно должны быть учтены у вас, но только по другой статье. Так ведь?

  3. 1. Понимаю так, что верные расчеты не учтены в ФНС.

    Хотя они должны были прислать сверку по году и в своих данных отразить корректные данные расчета. Сверка приходила?
    Именно эти данные и должна учесть налоговая в стр.041, но получается , что они учитывают ваши данные, так?

    2. Пересчет налога на имущество за прошлые отчетный (налоговый) периоды не считается ошибкой. В периоде вынесения решения о результатах определения КС признается внереализационный доход в сумме уменьшения налога на имущество за 2024 год и уменьшаются косвенные расходы за отчетный период на сумму уменьшения налога на имущество за 1 квартал (п. 10 ст. 250 НК РФ, Письма Минфина от 31.07.2020 N 03-03-07/67349, от 30.08.2019 N 03-11-06/2/66836).

    Я понимаю так, что в декларацию по прибыли вносить эти изменения не надо.

    3. Не поняла, про какую операцию вы говорите.

    Госпошлина отражена верно.

    По СВ — да, поясняете, что в стр.010.

    Вы можете сначала созвониться с налоговой, уточнить как лучше сделать.
    Может быть пояснений будет достаточно.

  4. А когда приходила сверка, данные ФНС отличались от ваших или нет? Вы указали в сверке, что данные неверны.

    Правильно понимаю, если сейчас в копии базы( чтобы посмотреть корректно или нет) внесем изменения в налоги, перезакроем период.
    То данные в строке 041 будут равны данным ФНС, без учета СВ по ЗП работника?

  5. Считаю, что все таки правильно брать для расчета налог, как посчитали они.

    И подать не утоненные уведомления, а уточненную декларацию.
    Надеюсь, что ее примут и данные изменятся в ФНС.

    А далее пояснить по строчно ваши данные и их данные, начать с этого.
    Показать, что в их расчётах ошибка.

  6. Раз в ФНС ничего не ответили, считаю что нужно исправить все в копии базы, как должно было быть.
    Декларацию по прибыли заполняете вручную.
    Подать ответ на требования, с комментариями, как писали выше.

    Проще всего сделать копию базы, в копии провести как должно было быть.
    Заполнить уточненную декларацию по прибыли. И потом заполнить вручную декларацию в основной базе.

    В БУ все уточнения вы оформили документом Операция, поэтому данные в БУ за прошлый год изменить не должны.

    По балансу надо задать отдельный вопрос, чтобы не было путаницы в одном вопросе.
    Да, баланс не пересдают, все уточнения отражают в пояснительной записке.

Комментарии закрыты.