Ошибка Не списано Для целей учета НДС… при Перемещении товара, если возврат товара на другой склад в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.30)

Не проводится перемещение между складами. Система выдает сообщение «Для целей учета НДС не списано…..».
Подозреваю, что это с тем, что с предыдущими операциями по этому товару.
Сначала была реализация товаров с 0% НДС (авиазапчасти на территории РФ). После был возврат товаров. от покупателя, в котором, в отличие от возвратов с 20% НДС нет движения по регистрам «НДС Покупки» и «НДС предъявленный».
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации?

Метки вопроса: —
Все комментарии (17)
  1. Добрый день!

    Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, означит, у вас выставлен Раздельный учет НДС в учетной политике, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС.

    Остатки в регистр нужно внести вручную документом Операции, введенные вручную – Создать – операция – кнопка ЕЩЕ (право верх) – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д., по аналогии как заполняется данный регистр, после того как вы стали вести раздельный учет.

    После этого еще раз проверьте как проводится документ Перемещения.

    Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С

  2. Воспроизвела пример в демо-базе.
    Если реализация, возврат и перемещение в одном квартале, ошибки при Перемещении нет.
    Вручную регистры не добавляла.
    В документе Возврат товара от покупателя, регистр Раздельный учет НДС формируется автоматически.

    Если формирую Универсальный отчет, чтобы проверить остатки по регистру накопления Раздельный учет НДС, все корректно(скрин прикладываю).

    Ошибка, которую озвучили говорит именно про регистра Раздельный учет НДС.
    Давайте сформируем отчет у вас в программе, посмотрим движение по регистру.

  3. По примеру, я купила товар с НДС 20%.
    Потом продаю его по ставке НДС 0%.
    Делаю возврат, НДС 0%.
    Потом Перемещение.

    А у вас какая последовательность, напишите, пожалуйста.

  4. Все равно пока не удается воспроизвести ошибку.

    Пришлите мне, пожалуйста, скрин универсально отчета по регистру Раздельный учет НДС, такой же как смой скрин.

  5. Да, Реализация и Возврат.

    Скрин прикладываю.
    Перешла в Регистратор из первой строки Прихода предыдущего скрина.

  6. Организация на УСН или ОСНО?

    Способы учета НДС перечислите, пожалуйста, в каждом документе.

    Возврат товара полный или частичный?

  7. Переделал пример с датами в разных периодах, ошибки все равно в программе нет(

    Если не сложно, можете собрать всю цепочку скринов, чтобы я пошагово повторила за вами в базе.

  8. Интересная ситуация.
    Действительно, если возврат на другой склад, то регистр Раздельный учет НДС не формируется. И при Перемещении так же его нет.

    То есть Поступление — Реализация, и далее регистра больше нет(

    Вариант — вернуть на тот же склад и потом только оформить перемещение на фактический склад.
    Или же вносить регистр вручную, но это неудобно и можно допустить ошибку.

Комментарии закрыты.