Добрый день! Нужно проводить инвентаризацию каких счетов-60,62,76, в т.ч. 76.18,01,04,97. Кроме этих какие еще счета должны быть инвентаризированы?Кассы у нас нет, только было пару движений от ФЛ по расчетному счету. Инвентаризация ОС и НМА есть отдельные меню, а остальные счета проверяются в одной акте в меню расчеты с контрагентами-акт инвентаризации расчетов или еще где-то нужно заполнить? И годовая инвентаризация должна быть проведена обязательно на 31 декабря? Т.е. в 25 г 31 декабря было выходным днем и если нужно оформить результаты именно по 31.12.25, то получается, что акт по инвентаризации будет оформлен датой 12.01.26 как минимум-первый рабочий день в 26г. Если в процессе обнаруживаются объекты ОС/МБП, которые нужно списать, то входят ли эти ОС в акт по инвентаризации или же мы сначала их списываем, а потом заполняем акт по инвентаризации, где уже этих списанных ОС не будет?
Годовая инвентаризация
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности даты проведения инвентаризации следует определять с таким расчетом, чтобы она была завершена до момента формирования отчетности. Инвентаризацию основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений и материально-производственных запасов обычно проводят в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года (на конкретную дату в этом интервале). По остальным объектам инвентаризацию осуществляют по состоянию на 31 декабря (на конец рабочего дня).
Подробнее в материале:
Порядок проведения инвентаризации: этапы, отражение в учете, образцы документов
Самоучитель по инвентаризации в 1С
Инвентаризация расчетов с расшифровкой задолженности в 1С
Инвентаризация запасов в 1С
Материал по теме:
Инвентаризация НМА и прочих прав в 1С