Добрый день! Получили требование по НДС с кодом ошибки «2». Первый раз такое получаю, не пойму, что не так и как ответить ИФНС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
НДС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему по счету 21 у полуфабрикатов формируется не правильная стоимость в 1С Здравствуйте! Не могу разобраться по учету на счете 21. По некоторым номенклатурам нереальная себестоимость, по некоторым вообще нет себестоимости, только…
- Как закрыть остатки прошлых периодов по счету 19 и в регистре раздельного учета НДС в 1С Здравствуйте, предприятие (ОСНО) ведет раздельный учет по НДС, так как есть выручка по ставкам 20% и 0%, во всех документах…
- Почему возникают разницы в БУ и НУ по счету 20 по корректировке стоимости списания в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.26). Подскажите, с чем может быть связано такое закрытие месяца. Полугодие закрывалось без разниц в БУ…
- Корректировка поступления на увеличение попадает на 90.01 вместо 91.02 (Прибыли и убытки прошлых лет Здравстуйте! Завела две корректировки на увеличение (от 10.03.26) с прошлого года (декабрь 2025). Первая попала на 91.02 - Прибыли и…
Статьи по этой теме
- Как объединить в один файл текстовую и табличную форму пояснений к бухгалтерской отчетности в 1С? Верно ли, что в 1С прикрепить к бухгалтерской отчетности файл только с пояснениями в табличной форме недостаточно, нужно его объединить…
- Переход НДС 22%: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем на примере какую…
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Подтверждение основного вида экономической деятельности в 2026 году в 1С С 2026 года работодатели основной вид деятельности в СФР больше не подтверждают — Новые правила подтверждения вида деятельности с 1…
Добрый день!
Документ реализации в приложенных файлах не открывается.
Приложите, пожалуйста, его повторно.
Пока можете посмотреть материал по теме, возможно вам подойдет:
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Дополнительно в обсуждении:
Требование из ИФНС по декларации по НДС, код ошибки 2 в 1С
Доброе утро! За трое суток только такой ответ?
Код ошибки 2 в требовании ИФНС по НДС указывает на внутреннее несоответствие данных между разделом 8 (книга покупок) и разделом 9 (книга продаж) декларации за 4 квартал 2025 года.
Вероятно, проблема в счете-фактуре от 26.09.2025 с кодом операции 22 (регистрация зачтенных авансов), который вы показали в декларации, но данные по нему не сошлись с оборотами по счету 76АВ.
Проверьте отражение операции в декларации по НДС за 4 квартал по алгоритму в статьях:
Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные?
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С
Если у вас ошибки нет, то так и отвечаете на требование, что все верно.
Дополнительно:
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС