Ликвидация юридического лица

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.38/10)

«1С: Бухгалтерия КОРП, версия 3.0.191.41, ОСНО»
Добрый день! Подскажите, как правильно закрыть проводками ОСВ для нулевого ликвидационного баланса. ОСВ прикрепила.

Метки вопроса: —
Все комментарии (15)
  1. Добрый день!

    При ликвидации организации все остатки, которые не могут быть учтены в дальнейшем, списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91.2 — прочие расходы).

    Проводка для списания остатка по счету 97: Дт 91.2 — Кт 97.
    После этой операции в ликвидационном балансе сальдо по счету 97 отражаться не должно.
    Проводки по списанию убытков при ПБУ 18/02, чтобы не затронуть результат отчетного года в 1С

    Сначала сделайте Операции в копии базы, и только если результат вас устроит повторите в основной.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Дополнительно обсуждение по теме, может пригодится:
    Списание ОНА, если принято решение не учитывать убытки прошлых лет в 1С

  2. Перед составлением ликвидационного баланса необходимо завершить расчеты с кредиторами и бюджетом.

    Счет 51 «Расчетные счета»:
    Перед закрытием расчетного счета необходимо вывести все средства, кроме суммы, необходимой для оплаты комиссий и погашения задолженностей перед кредиторами. В ОСВ по счету 51 на момент ликвидации должно быть нулевое сальдо.

    Счет 80 «Уставный капитал»:
    Уставный капитал можно распределить между учредителями после завершения расчетов с кредиторами.
    Проводка: Дт 80 Кт 75 (субсчет «Расчеты по выплате доходов») — распределение уставного капитала между учредителями.

    Счет 99 «Прибыли и убытки»
    Сначала нужно убедиться, что счета 90 и 91 закрыты, то есть их сальдо равно нулю. Затем определяется итоговый финансовый результат:
    — если по результатам деятельности получен убыток: Дебет 84 Кредит 99 — перенос убытка на счет 84.
    — если получена прибыль: Дебет 99 Кредит 84 — перенос прибыли на счет 84.
    После этого сальдо по счету 99 должно стать нулевым.

    При ликвидации реформацию баланса проводят до составления ликвидационного баланса. Это включает закрытие счетов 90, 91, 99 и перенос результата на счет 84.
    Реформация баланса в 1С

    Дополнительно по теме:
    Ликвидация организации в 1С

  3. Приложите ОСВ по счету 09, пожалуйста
    По идеи у вас там должно быть 25% от 97.11, но сумма больше
    Значит еще что-то есть, но по ОСВ не видно, что

    Счет 51. Что с деньгами — какое решение по ним

    Счет 83. Также нужна ОСВ для полноты картины

  4. Спасибо за расшифровки

    Уточните, пожалуйста, когда у вас ликвидация?

    По идеи должны быть еще СВ на директора до ликвидации
    Как начислить страховые взносы за директора с МРОТ в 2026 году в 1С?
    Если вдруг надо — доначислите, доплатите

    Что делаем
    Списываем на 97.11 в НУ
    Списание ОНА, если принято решение не учитывать убытки прошлых лет в 1С
    Закроется 09 в сумме 157т

    Д 83 К 84

    Д 80 К 84

    Закройте месяцы в 1С по декабрь 2026, чтобы реформация авто прошла и не считать это все в ручном режиме

    По идеи у вас останется сальдо
    09 на 25% убытка в НУ текущего года
    51
    84
    97.убыток текущего года в НУ (его списать, как и прошлый)

    Финальную сумму по 84 посмотреть. Если К 84
    Исчислить НДФЛ и выплатить учредителю
    С уплатой НДФЛ в бюджет

Добавить комментарий