Здравствуйте.
ИТ-компания на УСН «Доходы-Расходы» с 2026 года подпадает под НДС 5%. У организации в настоящий момент реализация по одному ПО, настройки сделала.
Во 2-м квартале планируем зарегистрировать это ПО в Минцифре. Раздельный учет надо включать уже после регистрации ПО и получения ИТ-льготы по НДС? Как настроить распределение НДС, если так и будет одно ПО?
Включить настройку Раздельного учета при УСН с НДС 5% для формирования реестра и раздела 7 Декларации по НДС в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В вашем случае учет надо организовать таким образом
Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Пригодится
Заполнение ставки НДС в документах в зависимости от даты в 1С
Раздельный учет надо включить, чтобы отрабатывали процедуры, которые необходимы для автозаполнения раздела 7 декларации по НДС
Если уже знаете, что есть деятельность облагаемая и не облагаемая НДС, включайте с начала года
Как раз потренируетесь, как все выглядит, когда реализация с НДС и потом, когда станет Без НДС
У вас льгота планируется по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ или как-то иначе?