Как указать документ расчетов у цессионария при переводе долга по соглашению о замене сторон в валюте в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.69/10)

Добрый день! Контрагент 1 (КА1) перед нашей организацией имеет дебиторскую задолженность (счет 62.21). Заключили трехстороннее соглашение о замене стороны с контрагентом 2, по которому КА2 переходят все права и обязанности от КА1. Как правильно провести передачу задолженности у нашей компании и у КА2?

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)
  1. Добрый день!

    Все операции в программе по взаимозачетам проводим документом «Корректировка долга».
    Вид документа, нюансы его заполнения зависят от выбранного вида операции.
    При трехстороннем зачете выберите лучше «Прочие корректировки».
    Документ Корректировка долга в 1С

    Для проведения взаимозачета нужно сформировать и согласовать акты сверки взаиморасчетов с участниками трехстороннего взаимозачета. Сверяем все суммы для зачета.
    Далее уже проводим корректировку долга. Суммы в корректировке можно будет исправлять вручную, в соответствии с соглашением.
    Взаимозачет между организациями в 1С

    Если зачет производим в разных валютах, то для перевода задолженности используем документ «Операция, введенная вручную».

    Обсуждение вопроса по взаимозачету в валюте может пригодиться.
    Взаимозачет по разным договорам в разных валютах в 1С

    Если полностью уступаете право требования долга, то учет следующий.
    Уступка права требования долга. Учет у цедента в 1С

  2. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

     

  3. Верно, цессионарий приобретает право в общей сумме, без расшифровки по определенным документам.
    Правильно поняла, что цессионарий купил долг по номинальной цене.
    В данном случае проводим операции через счет 76.39.

    Посмотрите, пожалуйста, пример отражения операций в программе (если перевода в рубли не будет, этот момент пропускаем).
    Приобретение права требования по номиналу в валюте (оплата в руб) — учет у цессионария в 1С

  4. Уточните, пожалуйста, какой документ оформили по переводу долга на цессионария.
    Пришлите, пожалуйста, скрин, все вкладки, включая ДтКт.
    Это очень важно для точного понимания ситуации.

  5. Спасибо за уточнение.

    Перевод долга в данном случае можно сформировать операцией Дт 62.21 Кт 76.25 (76.29), так как перевод в валюте.
    Замена счетов не исправит ошибку по документам расчетов, так как в плане счетов по всем счетам они предусмотрены.

    Обойти ситуацию можно через формирование технического документа «Расчеты».
    Подставить документ по всем корректировкам.

    В строке выбора документа — три точки — Выбор документа расчетов с контрагентами — Новый документ расчетов (ручной ввод).
    Ошибка должна уйти.

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.