Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как указать документ расчетов у цессионария при переводе долга по соглашению о замене сторон в валюте в 1С
Добрый день! Контрагент 1 (КА1) перед нашей организацией имеет дебиторскую задолженность (счет 62.21). Заключили трехстороннее соглашение о замене стороны с контрагентом 2, по которому КА2 переходят все права и обязанности от КА1. Как правильно провести передачу задолженности у нашей компании и у КА2?
Метки вопроса: —
Подписывайтесь на наши каналы в Max и RuTube, чтобы не пропустить важные изменения в 1С и законодательстве
Добрый день!
Все операции в программе по взаимозачетам проводим документом «Корректировка долга».
Вид документа, нюансы его заполнения зависят от выбранного вида операции.
При трехстороннем зачете выберите лучше «Прочие корректировки».
Документ Корректировка долга в 1С
Для проведения взаимозачета нужно сформировать и согласовать акты сверки взаиморасчетов с участниками трехстороннего взаимозачета. Сверяем все суммы для зачета.
Далее уже проводим корректировку долга. Суммы в корректировке можно будет исправлять вручную, в соответствии с соглашением.
Взаимозачет между организациями в 1С
Если зачет производим в разных валютах, то для перевода задолженности используем документ «Операция, введенная вручную».
Обсуждение вопроса по взаимозачету в валюте может пригодиться.
Взаимозачет по разным договорам в разных валютах в 1С
Если полностью уступаете право требования долга, то учет следующий.
Уступка права требования долга. Учет у цедента в 1С
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Верно, цессионарий приобретает право в общей сумме, без расшифровки по определенным документам.
Правильно поняла, что цессионарий купил долг по номинальной цене.
В данном случае проводим операции через счет 76.39.
Посмотрите, пожалуйста, пример отражения операций в программе (если перевода в рубли не будет, этот момент пропускаем).
Приобретение права требования по номиналу в валюте (оплата в руб) — учет у цессионария в 1С
Уточните, пожалуйста, какой документ оформили по переводу долга на цессионария.
Пришлите, пожалуйста, скрин, все вкладки, включая ДтКт.
Это очень важно для точного понимания ситуации.
Спасибо за уточнение.
Перевод долга в данном случае можно сформировать операцией Дт 62.21 Кт 76.25 (76.29), так как перевод в валюте.
Замена счетов не исправит ошибку по документам расчетов, так как в плане счетов по всем счетам они предусмотрены.
Обойти ситуацию можно через формирование технического документа «Расчеты».
Подставить документ по всем корректировкам.
В строке выбора документа — три точки — Выбор документа расчетов с контрагентами — Новый документ расчетов (ручной ввод).
Ошибка должна уйти.