Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт
Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)
Добрый день.
ООО на ОСНО.
Необходимо объединить несколько ОС в одно- производственную линию. Три ОС, которые уже амортизируются плюс 6 новых комплексов собрать в единую производственную линию.
docx
Dokument-Microsoft-Word-2-2
docx
Dokument-Microsoft-Word-2-3
docx
Dokument-Microsoft-Word-2-4
docx
Dokument-Microsoft-Word-3-1
docx
Dokument-Microsoft-Word-3-2
docx
Dokument-Microsoft-Word-5-2
docx
Dokument-Microsoft-Word-5-3
docx
Dokument-Microsoft-Word-6-1
docx
Dokument-Microsoft-Word-7-1
docx
Dokument-Microsoft-Word-8-1
docx
Dokument-Microsoft-Word-9-1
docx
Obedinenie-OS-v-odno
Метки вопроса: —
Добрый день!
Уточните, почему вам не подходит алгоритм в материале Объединение нескольких ОС в одно в 1С
В вашем случае вы Операцией списываете амортизацию и сами ранее принятые ОС: Формирующая машина, Узел увлажнения, Печь туннельная
Далее оформляете документ Поступление оборудования на новое ОС.
Поясните про 6 комплексов — их тоже пока еще не оприходовали? Тогда так же, оформляем через Поступление оборудования.
А затем Принимаете к учету весь комплекс. Так понятнее?
То, что все 9 компонентов будут учтены в карточке — тут не уверена, потому что автоматизации по примеру нет в базе.
Смоделирую пример в базе. Но скорей всего программа не отразит в карточке ОС 9 компонентов. Если в карточке не отразится, то нужно будет прибегать к услугам программиста.
Пример прикладываю.
В карточке ОС-6, отражается только само основное средство, так заложено разработчиками. Компоненты не учитываются.
При необходимости инвентарную карточку можно отредактировать. В открывшейся печатной форме нажмите кнопку («Включает или отключает режим редактирования печатной формы»). Для сохранения изменений нажмите кнопку («Сохранить на компьютере или в качестве присоединенного файла к объекту»), если она не отображается, то по кнопке «Еще» выберите команду «Сохранить». Укажите формат файла и место его хранения (можно сохранить в папку на компьютере или присоединить к документу) и нажмите кнопку «Сохранить».
Вопрос: какой способ учета НДС нужно выбрать в документе «Расход материалов»? Если ОС будет использоваться в деятельности, для операций, облагаемых НДС, т.е. входящий НДС будет приниматься к вычету в общем порядке — Принимается к вычету
Если в операциях облагаемых и необлагаемых НДС — Распределяется.
Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
Комплексы ввела в момент Поступления оборудования (Шаг 2).
Документ Расход материалов создаете по времени позже документа Поступления оборудования.
Можно ли оставить мои косплексы-форм.маш.,узел,печь — мы их списываем, чтобы учесть в комплексе.
Ссылку дублирую Создание основного средства собственными силами (строительно-монтажные работы) в 1С
Списанные ОС мы ставим на счет 08.03.
Если перед Принятием к учету ОС, сформируйте ОСВ по счету 08.03, увидите, что там уже — списанные ОС и комплексы из Расхода материалов.
комплексы 1-6- это основное оборудование за 40,9 — все верно, мы сразу приходуем все на счет 08.04.1 в Шаге 2.
А как поместить в расход материалов то что было приобретено ранее? — помещать в Расход материалов их не надо. Мы в документе Списание ОС уже указываем счет 08.03 с аналитикой. Списанный материалов Расход материалов » не подтянуть» .
ОС, которые приняли в августом, сентябрем, октябрем, а потом списали в Карточке не будут поименованы. Карточку можно в печатной форме поправить как вам надо. Либо доработать пример с программистами.
На 08.03 «Производственная линия Восстановленный табак»- это то что было куплено ранее-форм,маш+печь+узел — Да ( Шаг 3).
На 08.04.1- «произ.линия Восстан.табак3»- это то что куплено 01.12- за 40.9 с НДС — Да (Шаг 2).
Тогда каким документом перенести с Дт 08.03 в Дт 08.04 через расход материалов? — Ничего не надо переносить. Все расходы собираем на счете 08.03 перед Принятие к учету.
И как это списанные Ос мы оставляем на 08.03? — Оставляем на 08.03, потому все расходы собираем по счету 08.03 перед Принятием к учету.
В алгоритме по шагам все расписано.
Пришлите Карточку Комплекса, пожалуйста.
Я просто по кнопке Добавить добавляла все Комплексы, не через Подбор.
Объект вы создаете — его выбираете в Списании ОС и в документе Расход материалов.
Сформируйте ОСВ по счету 08.03 — есть ли там новый объект и верна ли сумма объекта.
Еще проверьте Вид операции в документе Принятие к учету -должен быть Объекты строительства.
В документе «принятие к учету» в закладках «объект строительства» и «основные средства»- это один и тот же объект или разные? — сначала создаем Объект строительства, когда собираем расходы на счете . А когда принятие к учету — Создаем новый ОС. На это момент нового ОС в базе еще нет.
Из скрина Dokument-Microsoft-Word-5-2.docx видно, что вы ОС, которые списали на счет 08.03, опять переводите документом Расход-материалов со счета 08.041. на счет 08.03. Второй раз это не надо делать.
По КТ 02 счета остались висеть суммы по всем комплексам, которые были приобретены до декабря — вся амортизация закрылась документом Списание ОС. Вы создали это документ? Скрин прикладываю.
В шаге 3 . Причина списание : Объединение ОС — Да, так должно быть. Эта запись ни на что не влияет, только вам поясняет, что произошло.
По кнопке «рассчитать» подтягивается только стоимость первых компонентов и документ не проводится так как программа пишет что уже принят к учету — проверьте каким документом вы оформили поступление комплексов, проверьте в нем проводки. Такая ошибка говорит, что ОС уже принят. Значит где то ранее вы его уже приняли к учету, а должны были только оформить на счет 08.03. Поэтому у вас в ОСВ по счету 08 — две строки с Производственной линией, потому что одну вы сразу приняли на счет 08.04.1 и далее на 01.01. Поэтому провалитесь в ОСВ и проверьте, что это за документ.
не заполняется общая сумма на шаге 5 , туда попадает только сумма первых 3х блоков — не заполняется, потому что не правильно учтены 6 комплексом. Проверьте документ, котором оформили поступление ( Шаг 2).
получается, что когда мы приняли к учету последнее ОС, создалась проводка Дт 01.01 КТ 08.04.1 — этот документ не надо создавать при поступлении комплекса. Создаем документ Поступление оборудования и все.
Далее перед тем как оформлять документ Принятие к учету формируем ОСВ по счету 08.03 и проверяем точно ли все расходы учтены по счету.
Вы создаете лишние документы, надо точно по инструкции идти.
Если стоимость комплексов не выделена, то можно и одной строкой сразу ввести оборудование.
Справочник скрин прикладываю.
В шаге 4 стоимость в проводках должна сформироваться.
На шаге 2 мы приходуем новый комплекс за 40.9, он попадает на 08.04.1-на вашем скрине это так., т.о. этот комплекс принят к учету и соответственно он попадает на 01 счет — создаете документ Поступление оборудование, не Поступление основных средств. К учету не принимаем, ждем, чтобы все расходы были учтены по счету 08.04.1.
Далее на шаге 3-мы списываем то, что было куплено ранее- первые 3 комплекса, так? — да
Т.о. получается, что часть нашего ОС на 01 счете (новый последний блок) а остальные на 08.03 — нет, у вас собирается на счете 08.04.1. Это шаг 2 и шаг 4.
В документе «расход материалов» не подтягиваются суммы- в этом может быть причина? — скорей всего нарушена последовательность документов в базе
И Можно ли из заполнить сумму вручную через корректировку? Уже не важно каким образом-автоматическим или ручным это будет сделано — можно, но не желательно
Можете предоставить копию базы. Я быстро сделаю в ней пример и верну вам обратно. Копию базы вижу только я, далее удаляю ее.
Алгоритм по вашим данным создан. Дополнительно в него мало, что можно добавить.
Что работаете без копии это опасно, тем более, что обороты скорей всего не маленькие. Любое движение неверное, может привести к еще большим проблемам.
Если делать в копии, то потом конечно повторять в основной, но это и плюс — закрепление материала).
А я уже хотела подключиться к вам!
Очень рада, что все получилось! Это новый опыт для вас)