Как выровнять свод начислений и удержаний в ЗУП и 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.95/10)

Добрый день ! Это вопрос в продолжении Свод начислений и удержаний предыдущего моего вопроса в разделе ЗУП. Огромная просьба пояснить, что сделать в 1С Бухгалтерии, чтобы выровнять сальдо по своду начислений и удержаний 1С Бухгалтерии с 1С ЗУП. Мы выяснили, что в 1С ЗУП всё верно, а в 1С Бухгалтерии сальдо больше. Ранее, в 2021 еще году, были ГПХ-ки, и по ним всё выплачено по ОСВ, а тут сальдо зависло, типа они не получили деньги.

Все комментарии (22)
  1. Добрый день! Щёлкните два раза мышью по сумме в строке Начальное сальдо по бухучету, далее в открывшемся окне выберите поле Сотрудник, откроется список сотрудников с суммами.
    Затем такую же расшифровку нужно сформировать во второй программе.
    В полученных списках необходимо найти, по кому из сотрудников возникла разница.
    Затем по ним за этот же период можно будет сформировать отчет Расчетный листок для более детального анализа.

  2. Уточните, пожалуйста, а завышенное сальдо только в Расчетном листке или и при заполнении ведомости на выплату в документ тоже попадает большая сумма? На 70 счете сальдо верно?

  3. Получается, что остатки только в регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками.
    Можно провести корректировку с помощью документа Операция, добавив регистр по кнопке справа Ещё — Выбор регистров.

    В регистр нужно ввести запись с видом движения Расход и суммой остатка.
    Можно с помощью Универсального отчета посмотреть, по какой аналитике остаток, чтобы её указать в корректировке.
    Настройки для Универсального отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip
    В отчете отбор по периоду устанавливать не требуется.

  4. В шапке отчета необходимо выбрать организацию и сотрудника.

  5. До корректировки мы сейчас дойдем, только сначала найдем остаток.
    По данному сотруднику в Расчетном листке сальдо не должно быть, т.к. остаток нулевой в регистре. Он точно был в списке сотрудников, у кого есть начально сальдо в отчете Полный свод начисления, удержаний и выплат?

  6. Можно в самом регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику посмотреть, почему не сформировалась запись.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

    Далее нажать «Перейти»

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.