Наша компания заключила опционный договор на заключение контракта по проведения клинического исследования. По условиям договора клиент выплачивает пнремию 1,2 млн рублей, в том числе НДС. Сумма премии не уменьшает сумму планируемого договора. Независимо от того, будет заключен договор или нет, премия остается у нас. Договор заключен в апрреле 2025, срок договора 30.06.2025. На ту дату контракт на КИ не будет подписан. Как провести начисления по данному договору и какими документами оформить НДС в книгу продаж?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оформление опциона в 1С
Оформление опциона в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Договор на услуги с иностранцем, если заказчик резидент РФ и является агентом по НДС 1С Добрый день. Нами был заключен контракт на оказание услуг с иностранцем. В контракте прописаны следующие условия: Заказчик является резидентом РФ…
- Определение базы страховых взносов по договору ДМС при увольнении сотрудника в 1С Добрый день! Прошу помочь! Договор ДМС заключен на 12 месяцев с 11.07.24, но 22.11.2024 сотрудник увольняется, а исключается из списка…
- Отражение ДМС в 1С, если оплата по кварталам Коллеги, добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста по следующим вопросам. 1)У Организации был заключен договор ДМС на один год. Год истёк и…
- Отражение валютной выручки у УСН Добрый день! Организация УСН (Д-Р, 15%) не является плательщиком НДС Отгружаем товар на экспорт (США/ Аргентина и т.д.) По контракту…
Статьи по этой теме
- Повышение ставки НДС с 2026 года и ее влияние на сумму договора в 1С В 2026 году повышается налоговая ставка НДС, предусмотренная п. 3 ст. 164 НК РФ . И это, конечно, не пройдет…
- Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 27.02-05.03.2026 С 01.09.2026 можно подавать уведомления по НДФЛ и взносам сразу за год С 1 сентября 2026 работодатели смогут подавать единое…
- Больничный по мобилизованным — новые правила с 29.09.2025 Видео: Для Марии5 Источники: Федеральный закон от 29.09.2025 N 364-ФЗ , Федеральный закон от 29.09.2025 N 365-ФЗ Информация для: работодателей…
Добрый день!
Полученная премия учитывается во внереализационных доходах. Доходы признаются на основании выписки банка либо на последнее число каждого месяца (п. 6 ст. 250, п. 6 ст. 271, п. п. 1, 2 ст. 328 НК РФ).
Поступление премии на расчетный счет оформите документом Поступление на расчетный счет:
— Вид операции — Прочие поступления;
— Плательщик — Банк;
— Счет расчетов — 76.05
Начисление премии оформите документом Операция, введенная вручную:
Дт 76.05 Кт 91.01 Прочие внереализационные доходы и расходы (принимается к НУ).
Денежные средства, не связанные с оплатой реализованных этим налогоплательщиком товаров (работ, услуг) в налоговую базу по НДС не включаются (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ).
Уточните, НДС прописан в опционном договоре?
Да, есть мнение и такое.
Если премия выплачивается покупателю за услуги, которые он оказывает продавцу в рамках договора поставки или связанного с ним отдельного соглашения, то эта выплата облагается НДС у покупателя на общих основаниях (Письмо Минфина России от 22.01.2020 № 03-07-11/3355).
В программе оформить документом в разделе «Операции» — «Отражение начисления НДС».
Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С